是的,沒有特別說明都是含稅價(jià)。不含稅=?含稅單價(jià)/(1%2B13%)
您好,雙方都是一般納稅人。采購產(chǎn)品,不含稅單價(jià)100元,開票對(duì)方收9個(gè)點(diǎn)的稅,那含稅價(jià)就是109元。那產(chǎn)品的實(shí)際不含稅單價(jià)是100,還是109/1.13?
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2020年4月1日向某大型商場(chǎng)銷售化妝品一批,開增值稅專用發(fā)票,取得不含稅售額100萬元,增值稅額13萬元,4月5日,向某單位銷售化妝品,一批開具普通發(fā)票,取得含稅額11.7萬元,計(jì)算該化妝品廠4月應(yīng)納的消費(fèi)稅額。
某化妝品廠增值稅一般納稅人,2020年4月1日向某打型商城銷售化妝品一批,開增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬元,增值稅稅額13萬元,4月5日,向某單位銷售化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額11.7萬元,計(jì)算該化妝品4月應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額
公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),將100套自產(chǎn)高檔口紅禮盒無償贈(zèng)送客戶,化妝品成本為500元/套,當(dāng)月同類化妝品不含增值稅單價(jià)1500元/套。會(huì)計(jì)分錄
2.某化妝品店為一般納稅人銷售一批化妝品,商品單價(jià)(含稅)售價(jià)為200元,共銷售1000套?;瘖y品適用的消費(fèi)稅稅率為15%,假定一般納稅人的增值稅稅率為13%,請(qǐng)計(jì)算該商店(一般納稅人)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額。(小數(shù)保留二位)
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
感謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。