你好,什么原因?退稅的?享受的是哪一個(gè)政策

公司收到稅務(wù)局退的多繳的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)和增值稅,賬務(wù)怎樣處理?會計(jì)分錄怎樣寫?多繳是以前年度的,跨年了
老師,您好,本月辦理留抵退稅收到稅金退款,請問:1、收到退回的稅金,賬務(wù)處理怎么做?下月納稅申報(bào)如何申報(bào)?2、附加稅沒有收到,說是下月納稅申報(bào)減免當(dāng)月產(chǎn)生的附加稅,附加稅如何賬務(wù)處理,下月納稅申報(bào)如何申報(bào)?謝謝!
本年收到了去年應(yīng)享受的增值稅加計(jì)抵減退稅,增值稅3327.41元,附加稅332.75元,新會計(jì)準(zhǔn)則下小企業(yè),請問如何做賬務(wù)處理?去年的企業(yè)所得稅是否影響?
我公司是一般納稅人,在5月份更正了2021年所屬期10月份的增值稅申報(bào)表并申請退稅退還回來了。21年已經(jīng)封賬了 跨年了我現(xiàn)在賬務(wù)要如何處理,收入直接沖減在5月份嗎?
老師 所屬期22年10-12月申報(bào)的企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)申報(bào)錯(cuò)了,然后提交的申請退稅,23年1月28號收到退稅返到公司賬戶了,會計(jì)分錄怎么做,是屬于跨年嗎
發(fā)票的抵扣期限是多久
個(gè)體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計(jì)上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學(xué)金,這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng),捐贈支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個(gè)是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎


不是政策優(yōu)惠是當(dāng)時(shí)系統(tǒng)原因還是什么沒有幫我完成抵扣~然后我今年9月去稅務(wù)大廳更正后收到一筆增值稅及其附件稅的退款
?你看一下你帳上有留底嗎?
帳上有留抵的
看下是不是少了 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤分配未分配利潤
留抵應(yīng)該不相干!稅務(wù)局是直接把未抵扣過的加計(jì)抵減稅退給我了!然后多了筆附加稅
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入 未交增值稅的做這個(gè)。