您好,沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用呀 會(huì)計(jì)分錄如下: 借:使用權(quán)資產(chǎn) (未來付款額現(xiàn)值) 租賃負(fù)債——未確認(rèn)融資費(fèi)用 (倒擠) 貸:租賃負(fù)債——租賃付款額 (未來付款)
就是2020年起執(zhí)行新收入準(zhǔn)則,那銷售租賃費(fèi)用是計(jì)入到營業(yè)成本里面去了,那我現(xiàn)在假設(shè)19年年底實(shí)行新租賃準(zhǔn)則,為了分析出新租賃準(zhǔn)則對(duì)某企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表的影響,我計(jì)算使用權(quán)資產(chǎn)這個(gè)時(shí)候以租賃費(fèi)用作為計(jì)算所需的租賃付款額,此時(shí)我的銷售租賃費(fèi)用在財(cái)報(bào)上又是0,這個(gè)怎么計(jì)算啊
請(qǐng)問老師,新租賃準(zhǔn)則下,2021年11月開始租的,2021年11月 12月 2022年1月為免租期,但是新租賃準(zhǔn)則從租賃開始日2021萬就計(jì)提使用權(quán)資產(chǎn)折舊和財(cái)務(wù)費(fèi)用,在2021年企業(yè)所得稅匯算清繳中這部分需要調(diào)增的,但是2021年11 12是免租期,并沒有發(fā)生實(shí)際付款金額,也就是說沒有調(diào)減項(xiàng),只有調(diào)增項(xiàng)嗎?
老師,你好,按新租賃準(zhǔn)則對(duì)租賃的辦公樓入賬。租賃期滿后,要做什么賬務(wù)處理嗎?就是使用權(quán)資產(chǎn)這個(gè)科目余額要清理嗎(使用權(quán)資產(chǎn)金額和使用權(quán)資產(chǎn)折舊費(fèi)金額一樣了)?
老師,關(guān)于新租賃的,我原來是按老準(zhǔn)則記賬,現(xiàn)在是要調(diào)成新準(zhǔn)則,那站在12月這個(gè)期間,我新增的使用權(quán)資產(chǎn)跟租賃負(fù)債都是用12這個(gè)點(diǎn)算到的金額對(duì)吧?財(cái)務(wù)費(fèi)用是近一年的和對(duì)嗎?為什么是一年的和?
老師您好!關(guān)于新租賃的,我原來按老準(zhǔn)則記賬,現(xiàn)在要調(diào)成新準(zhǔn)則的,那站在12月這個(gè)節(jié)點(diǎn),我新增的使用權(quán)資產(chǎn)跟租賃負(fù)債都是用12月算到的金額對(duì)吧?財(cái)務(wù)費(fèi)用是近12個(gè)月的和對(duì)嗎?為什么是12個(gè)月的和?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
老師,您看下這個(gè)圖,審計(jì)老師給的調(diào)整分錄是這樣的,我還沒看明白
您好,我明白 了,您說的是這個(gè)分錄,這是用攤余成本計(jì)算的,不是我們賬上全部的財(cái)務(wù)費(fèi)用 您好!借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:租賃負(fù)債—未確認(rèn)融資費(fèi)用
老師,我還需要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)跟負(fù)債,那我的使用權(quán)資產(chǎn)跟租賃負(fù)債是有差額的,那計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)跟負(fù)債也會(huì)有差,差額記在哪里?
您好,不好意思,那個(gè)調(diào)整分錄的圖我現(xiàn)在才看到,圖里的銷售費(fèi)用是這個(gè)資產(chǎn)給銷售部門用的,這是折舊么。 2.遞延所得稅資產(chǎn)跟負(fù)債也會(huì)有差,差額在所得稅費(fèi)用--遞延所得稅
我們這個(gè)租賃資產(chǎn)是給銷售部門用的,但這個(gè)圖審計(jì)的老師沒寫明細(xì)科目,我也不知道他這個(gè)銷售費(fèi)用具體是不是指的折舊
您好,只管問審計(jì),我們是客戶,寫得不明不白,我們不好寫分錄