您好,不是的,收入能確認(rèn)了就要確認(rèn)收入并申報(bào)增值稅,成本發(fā)票沒來可以先暫估的,等發(fā)票來了再?zèng)_回這個(gè)分錄,按發(fā)票金額再做一個(gè)分錄。
裝飾工程公司,本月開了發(fā)票一百萬,也收到了一百萬工程款,再開始施工,分錄怎么寫呢?第一次接觸工程類的,謝謝老師。 購買材料,借原材料 貸銀行存款 領(lǐng)用材料,借工程施工合同成本,貸原材料 發(fā)生費(fèi)用時(shí),借工程施工期間費(fèi)用,貸銀行存款 1.那收到款怎么做分錄呢?這個(gè)月要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 2,因?yàn)檫€沒有竣工,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),發(fā)生的收入和費(fèi)用要申報(bào)嗎?還是等竣工才申報(bào)的?
老師,建筑企業(yè),年底項(xiàng)目沒完成,材料和勞務(wù)款已經(jīng)支付一部分,但是這一部分沒有收到發(fā)票,可以計(jì)入成本,進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?完工前都能拿到發(fā)票,如果可以,應(yīng)該怎么做賬
老師,如果裝飾公司,客戶分三次付工程款,公戶已經(jīng)收完所有工程款,但相應(yīng)的材料款還沒付完,是不是要等材料款付完,一起確認(rèn)收入和成本材料
老師 我公司是裝飾工程公司,主要是做門店裝修,材料我公司提供,人工是外包給個(gè)人讓工長來裝修的,都是先收錢,上個(gè)老師給我的分錄是這樣寫的,但我覺得“工程施工--合計(jì)”這為什么貸方寫了2次呢? 1. 收到預(yù)付款時(shí): 借:銀行存款 貸:合同負(fù)債 - 預(yù)收工程款 2. 開始施工時(shí): 借:工程施工 - 材料費(fèi) 工程施工 - 人工費(fèi) 貸:原材料 應(yīng)付職工薪酬 3. 結(jié)算時(shí): 借:合同資產(chǎn) 貸:工程施工 - 合計(jì) 4. 完工并收到全部款項(xiàng)時(shí): 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 同時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 - 合計(jì) 5. 完工結(jié)算,合同資產(chǎn)轉(zhuǎn)收入時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:合同資產(chǎn)
老師 公司是裝飾工程公司,主要是做的門店裝修,您看下這樣的分錄,成本與收入對沖這一點(diǎn)我不明白,分開怎么寫? “工程結(jié)算和工程施工” 核算方式 收到預(yù)付款時(shí): 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 開始施工時(shí): 借:工程施工 — 合同成本 — 材料費(fèi) / 人工費(fèi)等 貸:原材料 / 應(yīng)付職工薪酬等 結(jié)算時(shí): 確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款 / 預(yù)收賬款等 貸:工程結(jié)算 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工 — 合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:工程結(jié)算 貸:工程施工 — 合同成本 工程施工 — 合同毛利
老師自然人給企業(yè)開具發(fā)票,沒有營業(yè)執(zhí)照,能在稅局APP代開嗎
你好,一般納稅人,贈(zèng)送產(chǎn)品怎么做賬
老師,一般納稅人做股權(quán)轉(zhuǎn)讓要上傳財(cái)務(wù)報(bào)表,是要按照小企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表模板填寫上傳還是一般企業(yè)的模板上傳
老師,企業(yè)自行研發(fā)的無形資產(chǎn),后期的攤銷,在做財(cái)報(bào)的時(shí)候,是不是要把攤銷時(shí)的管理費(fèi)用調(diào)整到新的項(xiàng)目里去?是哪個(gè)項(xiàng)目來著?
郭老師,您好,我們公司沒有車子,每次都是開股東的車子出去跑業(yè)務(wù),能不能把股東的車子租給公司,能稅前扣除嗎?
公司代收代付引進(jìn)生的工資,年度殘疾人就業(yè)保障金不要把代收代付部分合并入繳納嗎?
我們公司給個(gè)人租房子,也要開9%的稅票?跟個(gè)人簽合同合適著不?
老師麻煩問下,小規(guī)模納稅人開勞務(wù)發(fā)票是按照差額征稅嗎?
老師,稅務(wù)上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬上怎么做啊 我不會(huì)做分錄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,我收到固定資產(chǎn)沖減應(yīng)收賬款,差額部分進(jìn)什么科目?
那可以今年先確認(rèn)收入,明年確認(rèn)材料款嗎?、
您好,那不合適的,今年利潤要虛高了,可以暫估成本,所得稅匯繳明取得發(fā)票就可以了