你好,已知:200萬元合同價: 則:管理費用=2000000*0.2%=4000 其他費用=2000000*11.09%=221800 提供97%進項票的相關(guān)費用 利潤=2000000-4000-221800-提供97%進項票的相關(guān)費用
老師,我們是掛靠了一個有資質(zhì)的公司,我們提供的發(fā)票不合格,要是讓對方自己提供進項票,我們要給他多少錢合適呢?總合同金額是1134000,他們開出的銷項票是9個點,我們提供55的材料票,45的勞務(wù)票,增值稅賦是2我們大約給他們多少錢比較合理,我們開過去30萬的材料票了!怎么核算好
你好,老師,就是我們有一個工程掛在別人那里啊,然后他是一般人,要到時候開九個點的,就是我們是給他交一個點的管理費嗎。但是其他的稅就是我們交,就是每個月我們負責把材料票進項給他們,然后把材料發(fā)票進項開給他們,然后最后交多少稅就是由我們負擔,但是我們又怕他們把我們的稅交的太多,就是我們提供足夠材料進項的情況下,那么我們要怎樣在合同上做一個約定比較好呢?
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師,我們建筑企業(yè) 掛靠在別人公司 管理費是年包干價 不論多少項目 他們開9個點票給發(fā)包方 然后讓我們提供70%13個點的材料票和30%的勞務(wù)普票給他們 我想問下 在發(fā)票提供充足的情況下 我方還有什么稅費要扣的嗎?還有在發(fā)票提供足夠的情況下 我方預(yù)繳的增值稅那些是不是要讓被掛靠費退還給我們
老師,200萬的合同價,我們掛靠的公司,抽成0.2%管理費,還有11.09%的別的費用。然后讓我們提供97%的進項票。他給我們提供合同價的進賬票。老師。那我們最后的利潤是多少了。老師麻煩你給我這下真?zhèn)€計算過程嗎
老師,3月份的賬我建立好了,但期初設(shè)置里面,可以添加銀行存款,庫存現(xiàn)金,就是添加不了應(yīng)付職工薪酬,怎么回事啊
老師,我們外發(fā)委托加工物資,收回來之后,委托加工物資-加工費這個科目,科目余額表的期末余額,借方是是負數(shù),正常嗎,還是說哪里做錯了 外發(fā)的全部收回來
我司是出口貿(mào)易公司,每個貨柜中出口物料非常雜,至少三四十項。但是其中涉及出口退稅率0%的物品,這類稅務(wù)上如何處理?直接免稅出口還是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅以公司名義購買汽車的進項稅額可以參與退稅嗎?
老師好,請問從旅行社訂購的機票,開具電子普通發(fā)票(代訂機票款),進項稅是不是不能抵扣?
養(yǎng)雞場賣雞肉,庫存怎么來做賬
印花稅己申報也己扣款后發(fā)現(xiàn)少申報了怎么辦?
老師 不含稅金額是5500 稅率13 稅金是多少
老師我們公司是電商平臺,銷售的是泡泡瑪特的玩具和斐樂的鞋子,然后9月份我們公司基本銷售的是玩具,利潤比較高,第三季度銷售的收入在30萬左右,然后有5月6月銷售的鞋子還沒有確認收入,我這邊玩具的發(fā)票沒有開回來做了暫估,然后我這邊做收入結(jié)轉(zhuǎn)的時候按玩具的收入全部申報好些還是說我可以部分申報鞋子的收入?目前公司賬上有90多萬收入沒有申報,我能先后面每季度30萬以下來申報嗎?后面這個公司也不會再產(chǎn)生收入了,這樣我是擔心會有稅務(wù)稽查,
你好老師,我們給超市供貨,他們說需要鋪貨20,000塊錢,我們想發(fā)票開給他們,他們一直不回款,沒有什么隱患吧
老師,200萬是價稅合計價。這里的稅咋處理了
還有,老師,他給開200萬的含稅進項票我該咋處理了
你好,把200萬元,先換算為不含稅價=2000000/(1%2B適用的稅率),你看該業(yè)務(wù)適用哪檔稅率。
建筑服務(wù)
我咋樣確定收入了。雜樣交稅了。老師,麻煩你給我個計算過程。我好理理
你好,你不用交稅了,你不是掛靠么,由掛靠方繳納,你只需要按約定支付各項費用即可。