您好,1、發(fā)票聯(lián)(購(gòu)貨方記賬憑證) 2、記賬聯(lián)(出口單位記賬)此聯(lián)出口公司作為主營(yíng)收入記賬 3、綠色的 此聯(lián)作為出口退稅裝訂聯(lián),要送到國(guó)稅局的 4、藍(lán)色聯(lián) 5、存根聯(lián)(留存?zhèn)洳槁?lián))
老師好!我司是生產(chǎn)鐵罐的一般納稅人,現(xiàn)委托阿里巴巴出口一批貨物,阿里巴巴要求我們提供免稅申報(bào)材料。請(qǐng)問(wèn)這些材料的用途是什么?我司沒(méi)有出口退稅的意向,還要提供這些材料嗎?還有他們要求我們用五聯(lián)的發(fā)票開(kāi)票給客戶(hù),但我們的發(fā)票都是三聯(lián)的啊?
老師,請(qǐng)問(wèn)出口退稅五聯(lián)版發(fā)票,我們需要留哪幾聯(lián),給稅局哪幾聯(lián)
老師 請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶(hù)去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票 需要提供哪些資料呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們需要把專(zhuān)用發(fā)票面額增成百萬(wàn)版的,到時(shí)要給稅務(wù)局提供哪些資料呢?我需要準(zhǔn)備哪些資料,了解哪些東西呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)提交紙質(zhì)的出口退稅資料,普五聯(lián)的發(fā)票需要提供哪一聯(lián)給稅務(wù)局呢
員工用火車(chē)票實(shí)名制的來(lái)結(jié)報(bào),想讓他去開(kāi)票,好勾選抵扣,請(qǐng)問(wèn)下是火車(chē)站開(kāi)還是去哪里開(kāi)?
老師,我開(kāi)票進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)編碼沒(méi)對(duì)上,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來(lái)是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤(rùn)調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣(mài)了,但是錢(qián)收不回來(lái),怎么做分錄哈
您好~想咨詢(xún)下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷(xiāo)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢(qián),是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個(gè)人開(kāi)發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司沒(méi)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒(méi)法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,就是不用那個(gè)工程毛利科目,可以嗎?