您好, 他可以抵稅哦
老師,我們單位2019年有三份發(fā)票是單位領(lǐng)導(dǎo)拿過(guò)來(lái)報(bào)銷的,孩子培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的費(fèi)用發(fā)票?,F(xiàn)在稅務(wù)局讓調(diào)賬。如何調(diào)整呢?還要把調(diào)整的報(bào)表帶過(guò)去,這個(gè)怎么處理呢?
老師,我們有員工想避稅,拿發(fā)票過(guò)來(lái)報(bào)銷領(lǐng)一部分獎(jiǎng)金,轉(zhuǎn)款的時(shí)候要怎么備注呀
你好老師,單位有些金額較小的發(fā)票,是員工報(bào)銷的,這些報(bào)銷的都走的現(xiàn)金。員工報(bào)銷是直接拿著發(fā)票來(lái)報(bào)銷,沒(méi)有填寫報(bào)銷單或者對(duì)方企業(yè)的收據(jù)。這個(gè)可以根據(jù)拿來(lái)的發(fā)票做賬直接做現(xiàn)金嗎
老師好,我們單位稅管員發(fā)來(lái)一份企業(yè)自查審核表讓填報(bào),這個(gè)有啥影響不,主要不明白什么意思
老師好,員工拿來(lái)5萬(wàn)的發(fā)票 用來(lái)抵獎(jiǎng)金 我這邊怎么做賬,發(fā)票是開(kāi)的酒類發(fā)票 應(yīng)該做什么科目
老師,交個(gè)稅的時(shí)候不能選擇三方支付,請(qǐng)問(wèn)是咋回事
6月底暫估了辦公樓裝修工程,6月底轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),8月在建工程來(lái)票了,沖了6月的暫估,8月余額表在建工程應(yīng)該有余額嗎
個(gè)體戶的查賬征收是不是跟小規(guī)模納稅人一樣的賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào),只是個(gè)體戶是按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅,小規(guī)模納稅人按利潤(rùn)交企業(yè)所得稅
老師,問(wèn)一個(gè)問(wèn)題哈 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加在借方是減少?
你好老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)在什么條件下反錢?
老師您好,A供應(yīng)商提供設(shè)備免費(fèi)給我試用2個(gè)月,我們又轉(zhuǎn)給C客戶試用2個(gè)月,合同是A和我簽,我在和C簽,試用期間不收費(fèi)用。請(qǐng)問(wèn)試用期間要視同銷售嗎 繳納增值稅嗎
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么收回時(shí)要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么要在銷售時(shí)繳納還要把之前交過(guò)的減去?
一般納稅人本月無(wú)收入,增值稅0申報(bào)嗎?
個(gè)體戶一般納稅人,繳納個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅稅率?
抵什么稅,比如獎(jiǎng)金發(fā)3萬(wàn),個(gè)稅也就交900? 你是說(shuō) 企業(yè)可以抵企業(yè)所得稅?
是的,他們收到發(fā)票可以抵企業(yè)所得稅,
那對(duì)于提供發(fā)票的個(gè)人 個(gè)人可以抵掉個(gè)稅嗎
提供了發(fā)票,就不會(huì)再申報(bào)個(gè)稅了
老師好,我問(wèn)下 要是前面11個(gè)月得專項(xiàng)扣除都沒(méi)得上,后面12月可以一次用嗎
可以的,只要填了,可以一起用的
老師,這個(gè)全年個(gè)稅匯繳的話 多少萬(wàn)以內(nèi)是3% 多少以內(nèi)是10%
你看下這個(gè)表,這個(gè)表上面有
老師好,手機(jī)上的納稅明細(xì)總額怎么和個(gè)稅的累計(jì)收入總額不一樣
為什么不一樣了,是不是有別的公司申報(bào)了你的收入
手機(jī)上看了 沒(méi)有其他公司的
那應(yīng)該就是一樣的,除非你還開(kāi)了勞務(wù)費(fèi)用
這個(gè) 在手機(jī)上能看到嗎
也能看到的,手機(jī)上面有明細(xì)的
是在收入納稅明細(xì)里面嗎
是的,都是在收入納稅明細(xì)里面看的
老師,你知道全年收入多少 在次年手機(jī)上匯算清繳的話 是不用在補(bǔ)稅的
全年收入12萬(wàn)以內(nèi)是免稅的