您好,同學,稅負率=當期應納增值稅/當期應稅銷售收入

老師您好,我是公司內賬會計,外賬交代理公司做的,,我有幾個問題麻煩您指教,一,財務負責人老板寫的我,對我有沒有影響,有什么影響?二,我們是生產企業(yè)同時也委托加工,我們的客戶,買了我們的產品出口,關系到出口退稅,我們是客戶的上家嘛,現(xiàn)在稅務局打我這個所謂的財務負責人電話提供這提供那,我又不懂,我能不能直接說我不管也不懂這些我是內賬會計,提供代理記賬公司的電話讓稅務局直接找他們?
你好老師,公司給有個工人報了一個月工資4800多,但是稅務局給的名單讓他補個稅,他登錄后才發(fā)現(xiàn)另外還有兩家公司也在給她報,而且工資都報的高,當時他說不認識有一家就申訴了那家公司于是算出來他就不補稅了,現(xiàn)在他說別人那家被申訴的公司給他打電話給他打錢要撤訴才能打給他,如果撤訴那家公司,是不是我們公司會承擔給他補個稅啊,不明白為什么我們就報了一個月稅務局讓我們補呢
老師,剛剛稅務局的打電話來提醒我們一個個體戶申報房產稅和土地使用稅,本店是汽車維修的。我說為什么個體戶也要申報房產稅,他說你們經(jīng)營的房子是租的還是自己的,我說租的,他說那要取得發(fā)票,沒有取得發(fā)票就是漏報房產稅了。。。還讓我們申報,我們租的房子也要申報房產稅嗎?老師,我不明白這位稅管員的意思是什么
老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,對公的賬上我看了下4至5月收入是16萬,我覺得對公賬的再控制在14萬以內不超過30萬就能免增值稅,但是上一任會計說上季度她掛預收了12萬,說只能進賬2萬內,這個掛預收是什么意思???對公馬上要打進來一筆款,會超過2萬,這是不是要交增值稅了?老板的意思是最好不交,我要怎么做呢?
老師 我們是代理記賬公司 剛剛老板打電話問我 一個月成本控制在多少時候 這個問題我應該怎么回答 對方是一般納稅人 怎么回答才能顯得我專業(yè) 嚴謹 又不是直接給他答案的 打比如:這個要結合你的收入 把增值稅控制在一定范圍內去控制成本 這是我瞎想的 請教老師
老師,我們是集團公司,母公司是管理公司,負債給下面的子公司運營,采購,財務都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費,但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點,請問應該怎提
老師,業(yè)務員拿回來的報銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實際多。但加油的發(fā)票比實際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報沒問題吧 這應該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報關單成交方式是EXW,填寫的雜費是人民幣100元,但是業(yè)務提供給我的報關費發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費是由客戶承擔,但是我們公司也付了雜費,發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結轉成本時,本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時候,顯示報關單與進項品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?
這個當期應稅銷售收入是不含稅的嗎?
您好,同學,是不含稅的
也就是用銷項稅額(不扣除進項稅額 m)÷不含稅銷售額
當期應納增值稅/不含稅收入