同學(xué)你好,打印出來的發(fā)票為原始憑證。按著9個點(diǎn)抵扣,比如火車票100元抵扣為100/1.09*0.09的稅額。
老師機(jī)票 如果是行程票單可以按9%的稅率來抵扣增值稅,如果機(jī)票開的是電子普通發(fā)票 名稱是 經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),這個不能抵增值稅哇?但是也是可以稅前扣除的?
老師好,請問員工坐飛機(jī)出差,開具有公司抬頭的電子普通發(fā)票,沒有個人行程單,請問可以計(jì)算抵扣稅額嗎?火車票計(jì)算抵扣的稅額本期不抵扣是不是記入:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師你好,請問這面增值稅電子普通發(fā)票可以抵扣的,飛機(jī)的那種機(jī)票可以抵扣嗎?還是把這種機(jī)票的換乘打印出來的電子發(fā)票 其中鐵路車票或其他客車票,如果是那種紙質(zhì)的允許抵扣嗎?是不是不可以。機(jī)器上自動選票打印出來的高鐵這種車票可以嗎? 應(yīng)該就是機(jī)打的增值稅電子普通發(fā)票才允許抵扣是吧?
老師,倒數(shù)第三行,電子客票行程單,課程里說可以按照公式來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅??墒菍?shí)際在電子稅務(wù)局申報(bào)納稅的時候,抵扣那里帶不出來電子客票行程單的進(jìn)項(xiàng)稅吧,這個實(shí)際要怎么處理呢?
我們平時出差做高鐵打印出來的那個車票憑證可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎,還有飛機(jī)票打印的電子客票行程單可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個
老師好,想問個實(shí)踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
原始火車票或者機(jī)票行程單可以嗎
打印出來的是電子普通發(fā)票也是可以抵扣的是吧
接待領(lǐng)導(dǎo)或者客戶的機(jī)票可以抵扣嗎
原始火車票?;蛘咴紮C(jī)票,或者機(jī)票的電子票都可以。接待客戶的不可以抵扣。只能是公司的員工的機(jī)票可以抵扣。
公司股東的可以嗎?
電子普票全都是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),代訂機(jī)票,這個名稱可以嗎
同學(xué)你好。你剛說的原始行程單是不是飛機(jī)票,就是那種綠色的,寫著乘客的名字,始發(fā)站目的地那種。如果那種是可以的抵扣的。就是寫著乘客名字的原始火車票飛機(jī)票可以抵。 第三方開的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的發(fā)票不能抵。第三方開的客運(yùn)服務(wù)的普票可以抵。公司股東的可以抵扣。接待的客戶的不可以抵扣。
總的來說就是原始的飛機(jī)票,(行程單)火車票,還有開票項(xiàng)目為客運(yùn)服務(wù)的電子普票都抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,(滴滴發(fā)票也可以滴)。這些抵扣的前提都是本公司的員工領(lǐng)導(dǎo)發(fā)生的國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用。