直接更正就可以借固定資產(chǎn)貸長期待攤費用。 然后把少計提的折舊補上。
、因廠房改造支出入錯科目,現(xiàn)更正借:固定資產(chǎn)--廠房1249316.78貸:長期待攤費用1249316.78 二、 因廠房改造支出入錯科目,沖掉之前錯記的科目借:長期待攤費用304260.74貨:制造費用_長期待攤費用攤銷304260.74 (結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn)304260.74,貸長期待攤費用304260.74)三因廠房改造支出入錯科目,現(xiàn)更正固定資產(chǎn)--廠房,重新計算固定資產(chǎn)折舊,借:以前年度損益調(diào)整127466.7貸:累計折舊--廠房127466.7結(jié)轉(zhuǎn)損益借:利潤分配-未分配利潤127466.7貸:以前年度損益調(diào)整127466.7,所得稅不調(diào),以上分錄是這樣的嗎?
我們公司有個咨詢費,去年發(fā)生的,借,長期待攤費用,貸,應(yīng)付賬款,支付了,借應(yīng)付賬款,貸,銀行存款,每個月也攤銷。今天查賬發(fā)現(xiàn)這樣做不對,不應(yīng)該計入長期待攤,應(yīng)該是待攤費用,請問,分錄現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào),
7月簽的網(wǎng)站制作合同,合同期是3年的,8月支付第一期費用,當(dāng)時借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。本月將費用支付完畢,當(dāng)時沒有將費用計入長期待攤費用,是否需要計入長期待攤費用?如果是計入,現(xiàn)在在當(dāng)月補分錄,借長期待攤費用 貸:預(yù)付賬款 銀行存款。這樣可以嗎?
老師,接手了一個新公司,發(fā)現(xiàn)長期待攤費用借貸方向做錯,而且是2021年的,我要怎么調(diào)整合理。錯誤憑證:借 長期待攤費用 貸 預(yù)付賬款 合計已經(jīng)攤銷5萬
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對方發(fā)票年底才會開過來。 所以我入賬的時候, 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷一、二月的租金, 借:管理費用-租金 貸:長期待攤費用-租金 等后期發(fā)票到了,再沖預(yù)付 借:長期待攤費用-租金 貸:預(yù)付賬款 麻煩問一下老師這樣操作寫分錄可以么? 這樣操作后,發(fā)票沒到的話,長期待攤費用就是在貸方,填寫資產(chǎn)負債表的時候改如何填寫
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認(rèn)收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
但是固定資產(chǎn)有固定資產(chǎn)模塊啊在做賬軟件里啊必需按借固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款
可以錄入到固定資產(chǎn)模塊的。 你也可以把原來錯誤的分錄紅沖,然后再做正確的分錄,兩種方法都可以。
調(diào)整分錄 要調(diào)整錯誤的分錄怎么看要調(diào)整幾個 比如固定資產(chǎn)誤入長期待攤費用 錯誤的分錄是是寫借長期待攤費用貸預(yù)付賬款 正確的分錄是寫借固定資產(chǎn)貸預(yù)付賬款 那系統(tǒng)中的借預(yù)付賬款 貸銀行存款要不要和長期待攤費用分錄一起紅沖調(diào)整
原來錯誤的可以現(xiàn)在一筆調(diào)整就行。
然后寫一個調(diào)整說明這樣就好了。
那預(yù)付賬款要不要一起調(diào)整啊
你好,預(yù)付賬款不用調(diào)整啊,因為預(yù)付賬款也沒有錯。
咱們現(xiàn)在不是借方科目記,原來記錯了嗎?調(diào)整借方原來科目。
那調(diào)整分錄你寫給我看看
借固定資產(chǎn)貸長期待攤費用 這個不是回復(fù)過了嗎?
那累計折舊是會計軟件自動提的怎么補計提啊
固定資產(chǎn)模塊,它是根據(jù)你錄入的時間來進行折舊的 前面那些可以手動補上的。
是啊 但是費用是在兩個月前發(fā)生的 固定資產(chǎn)是在本月錄入的 那前兩個月的折舊怎么提啊
把前兩個月的補記上就行了,借成本費用類科目貸累計折舊。自己寫一個分錄。
現(xiàn)在都是系統(tǒng)自動提折舊怎么補啊
把前面的手工錄入一個,然后后面的就按系統(tǒng)里自動按月折舊就行了。
什么分錄手工錄入一個
前面少計提折舊的分錄,這個問題都循環(huán)了。
哦 你的意思是手工錄入補提折舊的分錄然后在本月錄入固定資產(chǎn)的卡片 在紅沖之前錯誤的分錄 但是你固定資產(chǎn)提折舊是自動提的啊比如固定資產(chǎn)可以用12個月他自動提折舊就是提12個月 然后你之前提折舊2個月的不是重在一起啦
你固定資產(chǎn)自動折舊以前掃地那也能自動嗎?你確定嗎?