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請問老師,我們購入材料,轉給外加工,怎么做會計分錄。麻煩詳細點,謝謝! 付款時: 借:生產成本—加工費 應付稅金—進項稅 貸:銀行存款 月底結轉成本: 借:直接材料 直接工資 制造費用 外加工 貸:庫存商品 這樣對么?

2023-12-27 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-12-27 11:12

同學你好 不對 結轉成本是 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品

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快賬用戶1246 追問 2023-12-27 11:17

嗯嗯,結轉完成成本是我上面的分錄吧。

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快賬用戶1246 追問 2023-12-27 11:18

借:庫存商品 貸:直接材料 工資 制造費用 外加工

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齊紅老師 解答 2023-12-27 11:26

對的 是這樣做分錄的

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同學你好 不對 結轉成本是 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
2023-12-27
你好,您的賬務處理沒有任何問題,完全正確。直 接采購的商品對外銷售,采購的時候入賬應該直接計入庫存商品。,后邊的核算是一樣的。
2023-02-15
同學你好 對的 分錄是這樣做的
2022-05-09
你好,月**造業(yè)需要分配的是制造費用,分配到生產成本 因為制造費用是很多產品共同負擔的支出,需要按一定的標準分配計入具體產品的成本 借:生產成本,貸:制造費用?
2022-09-09
同學你好 這樣做可以的哦
2023-04-10
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