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請(qǐng)問老師,我們購入材料,轉(zhuǎn)給外加工,怎么做會(huì)計(jì)分錄。麻煩詳細(xì)點(diǎn),謝謝! 付款時(shí): 借:生產(chǎn)成本—加工費(fèi) 應(yīng)付稅金—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:直接材料 直接工資 制造費(fèi)用 外加工 貸:庫存商品 這樣對(duì)么?

2023-12-27 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-27 11:12

同學(xué)你好 不對(duì) 結(jié)轉(zhuǎn)成本是 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

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快賬用戶1246 追問 2023-12-27 11:17

嗯嗯,結(jié)轉(zhuǎn)完成成本是我上面的分錄吧。

頭像
快賬用戶1246 追問 2023-12-27 11:18

借:庫存商品 貸:直接材料 工資 制造費(fèi)用 外加工

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齊紅老師 解答 2023-12-27 11:26

對(duì)的 是這樣做分錄的

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同學(xué)你好 不對(duì) 結(jié)轉(zhuǎn)成本是 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2023-12-27
你好,您的賬務(wù)處理沒有任何問題,完全正確。直 接采購的商品對(duì)外銷售,采購的時(shí)候入賬應(yīng)該直接計(jì)入庫存商品。,后邊的核算是一樣的。
2023-02-15
同學(xué)你好 對(duì)的 分錄是這樣做的
2022-05-09
同學(xué)你好 這樣做可以的哦
2023-04-10
你好,月**造業(yè)需要分配的是制造費(fèi)用,分配到生產(chǎn)成本 因?yàn)橹圃熨M(fèi)用是很多產(chǎn)品共同負(fù)擔(dān)的支出,需要按一定的標(biāo)準(zhǔn)分配計(jì)入具體產(chǎn)品的成本 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用?
2022-09-09
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