同學你好,是的以更正數(shù)據(jù)為準
請問每個季度申報企業(yè)所得稅,那我返回去調整了今年1月份的數(shù)據(jù),那我需要更正預繳申報表嗎?還是以明年那份匯算清繳為準的?
企業(yè)所得稅匯算清繳因為申報錯誤導致多繳稅款 更正申報后申請退稅 匯算清繳結算退稅里沒有退抵稅明細數(shù)據(jù) 但是誤收多繳里有數(shù)據(jù) 可以在誤收多繳申請退稅嗎?
今年1月份預繳22年四季度的企業(yè)所得稅然后發(fā)現(xiàn)那個營業(yè)成本報多了20萬,現(xiàn)在匯算清繳,那我需不需要把那個申報表申請作費,然后現(xiàn)在重新更正然后再匯算清繳呢,還是只要匯算清繳數(shù)據(jù)對就行不用改申請表
匯算清繳在8月份更正申報后,稅務局那邊會以最新的數(shù)據(jù)為準嗎
老師,我想現(xiàn)在更正申報12月份的所得稅,但是更正不了,我可以不管了,直接改匯算清繳的數(shù)據(jù)嘛