同學您好,收一筆往來款,借:銀行存款 貸:其他應付款

以前年度借給下屬企業(yè)10萬元 借:應收賬款10 貸:銀行存款10 下屬企業(yè)要注銷,我們是財政預算單位,注銷企業(yè)還款時直接繳財政往來戶 借:銀行存款-財政往來款戶10 貸:應收賬款10 財政年底要把這筆往來款繳入國庫 貸:銀行存款-財政往來戶10 借記什么科目? 謝謝老師!
老師,我想問,我們公司投資了另外一家單位 收到對方給我們的分紅(按月分紅), 借:銀行存款 貸:投資收益 那對方應該怎么做賬呢,借方記什么科目呢? 借: 貸:銀行存款 貸:銀行存款
老師,期初余額掛了應收借方37900實際已經到賬,現(xiàn)在我補記一筆借銀行存款貸應收賬款?又多出來了一筆銀行存款,應該怎么做?
老師,您好。我2019年有一筆財政撥款收入2157.5元,當時會計登記為借:銀行存款——2157.5元;貸:其他應付款——2157.5元。當年就已支出,支付時會計登記為借:單位管理費用——2157.5元:貸;銀行存款——2157.5元?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這筆往來款一直在賬目上擺起,請問我現(xiàn)在要調整這筆往來賬余額的話,我應該怎么處理會計科目。
公司與項目之間,使用內部往來科目。 發(fā)生一筆業(yè)務,項目收到工程款,項目會計記賬為借,內部往來,貸,應收賬款。公司會計記賬為借銀行存款,貸,內部往來。 請問,在公司角度,這個內部往來科目,是公司欠項目錢,是債務性質嘛。
客戶想要24年的發(fā)票,這么久了,可以開給他們嗎?
發(fā)給客戶的貨物流車著火,給客戶重新補發(fā),現(xiàn)在物流賠付的款項賬務怎么處理
九月份的增值稅沒有做計提。10月份做賬的時候才發(fā)現(xiàn),?怎么處理?
老師好,問下水表電表屬于固定資產哪一類?折舊年限多少
老師,我想問下,我們工程完工了,但是沒有收到進度款,做賬的時候要做無發(fā)票收入嗎
老師外資企業(yè)增資需要做哪些方面的備案,謝謝
出納發(fā)工資的時候少發(fā)了幾分錢?給員工那幾分錢入財務費用可以嗎?老師
老師,請問法人個人名義貸款給公司用,公司每個月把利息轉給法人付銀行利息,算不算無償借款,要不要繳稅的
中級25年的課從哪看
老師,我們是2024年5月注冊成立的公司,2024年5月到2024年12月利潤表營收收入年末314萬,2025年1月到10月營業(yè)收入累計282萬,一般納稅人認定是從什么時候開始呢
好的謝謝老師
不客氣,祝您學習愉快。給老師五星好評哦。