你和你單位營業(yè)收入有關(guān)系嗎?

請問我們是小規(guī)模納稅人、公司將會收到財(cái)政補(bǔ)貼收入、向政府單位開具100萬不征稅發(fā)票、自己銷售商品開具1萬發(fā)票、請問這個季度需要繳納增值稅嗎?
您好,老師我想請問一下,我們跟政府簽了協(xié)議,按比例返還增值稅和企業(yè)所得稅,計(jì)入營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助,這個是否需要繳納企業(yè)所得稅?
請問下政府補(bǔ)助,是按照收付實(shí)現(xiàn)制,來繳納企業(yè)所得稅的嗎?我公司2021年收到一筆政府扶持資金,但是在2022年匯算清繳的時候,沒有計(jì)入營業(yè)外收入?請問應(yīng)該怎么處理呢?
請問一下:去年有個政府補(bǔ)貼十萬跟銷售掛鉤了是需要繳納增值稅的,我當(dāng)時沒有繳納請問我這怎么彌補(bǔ)
老師,我們單位收到了社保局的擴(kuò)崗補(bǔ)貼,請問應(yīng)該計(jì)入什么科目?百度上是 其他收益-政府補(bǔ)助,如果計(jì)入這個科目需要繳納增值稅嗎(小規(guī)模納稅人)
老師,公司股權(quán)變更,要交哪些稅
請問獎金3000元的,按全年一次性獎金收入申報(bào),會產(chǎn)生個稅嗎
你好,我想問下,有沒有關(guān)于支票方面的,我好久沒接觸過支票了,今天公司收到一張支票,我要怎么操作啊
付給司機(jī)備用金充電費(fèi)的,還有借支給司機(jī)的借款需要單獨(dú)分開來做嗎?
請問視同銷售服務(wù)會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?(公司購進(jìn)廣告公司的廣告服務(wù)7020元,免費(fèi)替其它公司提供廣告服務(wù))
老師請問有總分公司,請問申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時候是按合并抵消后的數(shù)據(jù)申報(bào),但是前期資產(chǎn)總額沒有超5000萬,如果要更正的話那期初數(shù)據(jù)需要更正嗎?
您好老師,公司個稅9月份漏報(bào)一個人,更正的時候顯示更正不能添加新人員怎么給他補(bǔ)報(bào)這個工資啊
老師,我是小規(guī)模納稅人,我需要繳納的種就是系統(tǒng)提示的這幾個是嗎?
老師您好,發(fā)票開出去后可以暫估材料開始賣嗎
現(xiàn)在出口貨物,廠家需要辦理商檢嗎


按照銷售收入達(dá)到一定金額了補(bǔ)貼的
這 應(yīng)該繳納吧
不交 你沒有給他提供服務(wù)貨物
去年還有個業(yè)務(wù)招待費(fèi)我有個十幾萬專票我也沒有做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,今年才發(fā)現(xiàn)才給做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是不是有點(diǎn)晚了
是的,有點(diǎn)晚了,查到就有風(fēng)險(xiǎn)
這去年的賬我給彌補(bǔ)在今年了
那這還怎么彌補(bǔ)?是不是彌補(bǔ)不了?
下一個月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以吧
是不是得主動去交滯納金
老板要是知道了肯定不饒我
我在10月做過進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,但是這是去年的賬,在今年做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
你好,不是告訴你了嗎?下個月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那您的意思還怎么轉(zhuǎn)出?我不是十月份已經(jīng)把去年的轉(zhuǎn)出了嗎,就是沒交滯納金
你好,你下一個月轉(zhuǎn)出,他哪來的滯納金 附表二直接填寫