借:生產成本、制造費用、銷售費用、管理費用等(視員工崗位) 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——社保及公積金(單位部分) 借:應付職工薪酬——工資 貸:銀行存款 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款——社保及公積金(個人部分) 借:應付職工薪酬——社保及公積金(單位部分) 其他應付款——社保及公積金(個人部分) 貸:銀行存款 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
老師,請問計提工資,社保,公積金可以用一個分錄嗎?怎么做分錄比較正規(guī)呢
老師,公積金的分錄怎么做呢
老師,請問下,公積金個人部分由公司買,那分錄應該怎么做呢,做福利費哇?
請問社保公積金分錄怎么做
公積金分錄怎么做呢請問老師
這個采購優(yōu)惠30怎么下賬,采購單價47.5元,進銷存收發(fā)明細里面、采購單價就是47.5元
老師,自己賣機器給公司,個稅什么時候交
老師,申報財務報表,報表中的本期收入金額,是7-9月的營業(yè)收入對吧,不是單單9月的收入
定期定額的稅務局這是給我自動申報了嗎
預收對方100萬,未發(fā)生業(yè)務,對方注銷公司,退款無法退回對方帳,怎么辦?
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費,有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師,麻煩問一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項發(fā)票,是我們當時稅率開錯了,把應稅的開成免稅了,9月份又重新開的,那我在10月份填9月份報表的時候,因為我們涉及到蔬菜肉蛋的減免那一張報表是不是就不應該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數了?因為4月份6月份我已經填完了
老師 企業(yè)報銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎
郭老師,我們公司有一個員工他的繳費基數不一樣,是9739元,那我應該什么算他的單位部分和個人部分的
想問下,貿易的電商,若是商品類目太多太雜了,這種情況必須一個個錄明細嗎?這樣太難統(tǒng)計了,有簡單的辦法嗎?
計提 借管理費用 貸應付職工薪酬公積金 單位繳納部門 發(fā)放借應付職工薪酬公積金 單位部分 借其他應收 個人部分 貸銀行存款 對不對
你好,同學。這樣對的。