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老師以前年度的已認證的進項稅額需要做轉出,金額不大,費用計入今年可以嗎?不需要通過以前年度損益調整吧

2023-12-21 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-21 14:15

可以的,沒問題的哈

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快賬用戶7766 追問 2023-12-21 14:17

老師像這種調整的是2021年的增值稅申報表,那是不是調整完2021年以后的所有申報表都需要重新打印呀

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齊紅老師 解答 2023-12-21 14:21

涉及到哪些表修改了就要打印相關的報表

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快賬用戶7766 追問 2023-12-21 14:22

只打印2021年的就行嗎?因為進項稅轉出會影響期末留抵稅額,2022年從1月-現在的不發(fā)生變化嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-21 14:24

嗯嗯,可以的,只影響當年的就打印修改后的申報表

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可以的,沒問題的哈
2023-12-21
同學,你好。金額不大的是可以直接記錄在今年的所得稅費用。去年12月得折舊漏計提了,金額不大也可以直接計入今年的費用
2024-03-12
同學你好,金額較大的還是建議以前年度損益調整
2024-01-10
去年賬務的費用記錯了金額,今年調整回來是計入到以前年度損益調整 需要重新做上年的報表,然后做匯算
2025-05-08
需要 這個需要通過以前年度損益調整,
2021-01-06
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