你好,對(duì)方開(kāi)的是增值稅專用發(fā)票嗎?如果是的話,增值稅1%,附加稅6%,企業(yè)所得稅可以根據(jù)稅負(fù),他如果沒(méi)有抵扣的話,小型微利企業(yè)是5%,加起來(lái)是百分之6.06
單位付錢讓對(duì)方開(kāi)票,對(duì)方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過(guò)去,他們按總金額給我們開(kāi)票,比如我們要付的錢是95000元,開(kāi)票6個(gè)點(diǎn),增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開(kāi)101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說(shuō)附加稅是城市建設(shè)、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開(kāi)了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會(huì)少扣一點(diǎn),是這樣的嗎
老師,這個(gè)公司稅務(wù)核查,后期找之前合作過(guò)的一家公司開(kāi)票,其實(shí)實(shí)際情況是這家公司給我們做事,當(dāng)時(shí)合同簽的是不開(kāi)票,現(xiàn)在老板讓對(duì)方開(kāi)票,開(kāi)始稅點(diǎn)說(shuō)會(huì)給的,后期對(duì)方要稅點(diǎn)5.52,現(xiàn)在我們老板又覺(jué)得稅點(diǎn)太高了,就讓我跟對(duì)方溝通稅點(diǎn)低點(diǎn),但我溝通了,最后5個(gè)點(diǎn),我們老板還是覺(jué)得高,我如何跟對(duì)方老板讓再低點(diǎn)稅率啊
老師,我想了解一下,如果我們公司要求對(duì)方物業(yè)公司給我們開(kāi)具水電費(fèi)專用發(fā)票,但對(duì)方要求加稅點(diǎn),這個(gè)稅點(diǎn)對(duì)方是怎么計(jì)算出來(lái)的7.2,增值稅是6個(gè)點(diǎn),附加稅是怎么算出來(lái)的
我們找了一家勞務(wù)公司給我們找票,就是沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù),是我們拿現(xiàn)金付的禮金,然后勞務(wù)公司幫忙開(kāi)票,是小規(guī)模納稅人,我們給對(duì)方一個(gè)點(diǎn),我看了一下增值稅是一個(gè)點(diǎn),但其實(shí)還有附加稅和所得稅,這加下來(lái)要幾個(gè)點(diǎn)的稅?我們老板說(shuō)只給對(duì)方一個(gè)點(diǎn)
老師好,我們是一般納稅人,給朋友幫忙,他們是小規(guī)模勞務(wù)公司,用我們單位(有資質(zhì)的一般納稅人)跟甲方簽了個(gè)500萬(wàn)9%的包工包料的活,到時(shí)候給我們付管理費(fèi), 到時(shí)候甲方回款了,要把錢付給這個(gè)勞務(wù)公司,所以他們得給我們開(kāi)票,現(xiàn)在不知道我們能不能把這個(gè)活轉(zhuǎn)給他們,畢竟他們就是個(gè)小規(guī)模勞務(wù)公司?我們可以直接轉(zhuǎn)包給勞務(wù)公司450萬(wàn)嗎 2.勞務(wù)公司給我們開(kāi)票,開(kāi)什么內(nèi)容,幾個(gè)點(diǎn)呢
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機(jī)構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請(qǐng)教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個(gè)個(gè)體戶,每季度的個(gè)稅交了的,那個(gè)體戶的老板要給他報(bào)工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?。? 這個(gè)材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問(wèn)下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報(bào)已經(jīng)申報(bào)
老師:您好,咨詢您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個(gè)月的總?cè)藬?shù),除以12個(gè)月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個(gè)月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過(guò)完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來(lái) 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過(guò)完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時(shí)候申報(bào)怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)???
老師,公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人用于支付貨款,我備注寫(xiě)貨款,對(duì)嗎
工地上干活的人之前沒(méi)有給他申報(bào)工資,8月初預(yù)計(jì)一次性付他2萬(wàn),我直接給他申報(bào)2萬(wàn)工資,那樣的話他要交稅嗎?每月5000是累計(jì)扣除的吧
老師好,請(qǐng)問(wèn)廠房免租期內(nèi),還需要計(jì)提房租嗎?
開(kāi)的是普票,但是開(kāi)的超了限額,也是要交1個(gè)點(diǎn)增值稅
附加稅都是6個(gè)點(diǎn)是么?
對(duì)的,是的,附加稅是6%的,附加稅里面包含著城建稅,地方教育教育附加。
那我們要給對(duì)方6.06個(gè)點(diǎn)?然后我們拿到這個(gè)50萬(wàn)的發(fā)票,如果是專票,我們其實(shí)就不虧不賺,對(duì)方也不虧不賺
如果對(duì)方開(kāi)的普票,我們就還虧了1個(gè)點(diǎn)?
對(duì)的,是的,是這么做的。