你好,這個(gè)是已經(jīng)收回長(zhǎng)期股權(quán)投資了嗎?
請(qǐng)問(wèn)下老師就是股東投資款,可以用現(xiàn)金直接投資做賬嗎?需要附什么憑證吖
就是我們現(xiàn)在在教中級(jí),然后再教長(zhǎng)期股權(quán)投資,那一節(jié)長(zhǎng)期股權(quán)投資的二級(jí)明細(xì)損益調(diào)整中的超額虧損的確認(rèn),然后我現(xiàn)在就是不明白長(zhǎng)期應(yīng)收款沖減了之后沒沖減完,長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值就為零了 ,我一直在想這個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資的價(jià)值為什么就為零了?
就是橘色標(biāo)出來(lái)的,長(zhǎng)期股權(quán)投資投資成本,為什么要包含股權(quán)取得費(fèi)用50萬(wàn)?為什么也要包含資產(chǎn)處置損益500萬(wàn)? 還有這邊標(biāo)注,長(zhǎng)期股權(quán)投資初始成本大于被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn),公允價(jià)值份額,因此不需要調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值,為什么還有考慮調(diào)不調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)方盈利或者虧損為啥盈利時(shí):借長(zhǎng)期股權(quán)投資-損益調(diào)整呢?這個(gè)二級(jí)科目為啥是個(gè)損益調(diào)整,直接增加長(zhǎng)期股權(quán)投資就可以了呀?
公司對(duì)其他公司的投資款怎么入賬?如果是長(zhǎng)期股權(quán)投資的話,需要什么手續(xù)?都是有限責(zé)任公司,需要股東決議,持股證明之類的嗎?如果只是給對(duì)方轉(zhuǎn)賬備注了投資款,怎么做帳,算長(zhǎng)投嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)