是的,就是你那樣的思路
老師 公司借法人款做賬分錄平常是借銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付單位-某某 我看以前會計也有做借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-其他應(yīng)收單位-某某 這個是不是在實際工作中都是正確的
在受托方無力支付經(jīng)費的時候, 1我們在取得付款票據(jù)后 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款 2然后如果我們要是收到了某單位支付的經(jīng)費后 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 3在實際支付某單位后相 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 幫忙看下是否正確
老師,我們單位幫其他單位代付一筆費用,該單位會把錢先打到我們賬上,我們再幫他支付。這個是不是可以通過其他應(yīng)付款-暫收款項來入帳哦?收到該單位貨款時,借:銀行存款,袋其他應(yīng)付款-暫收款,幫他支付時,就借其他應(yīng)付款-暫收款,袋:銀行存款
付向別的單位的借款和借款利息怎么記賬?收到借款的時候是借銀行存款貸其他應(yīng)付款
收到某單位貸款受托收款和借款都借銀行存款貸其他應(yīng)付款嗎?付款的時候借其他應(yīng)付款貸銀行存款是代表這個單位的其他應(yīng)付賬款減少。而不應(yīng)該記其他應(yīng)收賬款。一個單位只掛一個科目?
個人樓房出租,年租金1萬4,稅務(wù)局代開發(fā)票時需要繳納多少稅費
老師,像下面這些經(jīng)營范圍能開營銷推廣服務(wù)費發(fā)票么? 一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;新材料技術(shù)推廣服務(wù);
老師,我們有一批模具,有110萬,我們的成本很大,現(xiàn)在老板問了我一個問題,這個模具 我們是讓供應(yīng)商開模具材料給我們,還是開模具成品的發(fā)票給我們,如果開模具材料的發(fā)票,我怎么做賬呢
請問外貿(mào)出口一般納稅人,取得了采購普通發(fā)票,這種情況也需要在退稅系統(tǒng)申報出口明細(xì)和采購明細(xì)嗎?該條會自動生成免稅嗎
銀行支取手續(xù)費:分錄:借:財務(wù)費用-手續(xù)費-10(在財務(wù)軟件上面用負(fù)的表示) 貸:銀行存款-某某銀行10 對嗎老師?借貸不相等了
老師,您好,請問下關(guān)于固定資產(chǎn)的政府補(bǔ)助都是進(jìn)遞延收益嗎?
老師有沒有excel的安裝包,有數(shù)據(jù)透視表的那個
老師,我現(xiàn)在要出報表填寫的數(shù)據(jù)在哪里找呢?
老師,你好,雇主責(zé)任險怎么做賬?
我們是一個沒有預(yù)算的事業(yè)單位,有一個科研項目怎樣來做到??顚S媚??有沒有好的推薦的做賬軟件可以直接從軟件上區(qū)分項目?
電腦維修費是記入管理費用嗎?
購買的記賬軟件,軟件服務(wù)費是記入哪里?
?電腦維修費是記入管理費用。購買的記賬軟件,軟件服務(wù)費是計入管理費用-辦公費
不動產(chǎn)登記費也是管理費用吧
是的,那個也是管理費用
老師,如我單位三年固定資產(chǎn)沒有折舊,現(xiàn)在想計提折舊,能直接折當(dāng)時金額的一半嗎?
這個只能補(bǔ)計提往年的,調(diào)整利潤
那怎么記賬,怎么算呢?
借:管理費用-折舊費? ?本年應(yīng)計提折舊 ? ?利潤分配-未分配利潤 上年應(yīng)該計提的折舊 ? ?貸:累計折舊
不是計提折舊,借累計折舊 貸固定資產(chǎn)嗎?我想問下這個數(shù)應(yīng)該怎么算。
就是固定資產(chǎn)原值/折舊的年限*12