應(yīng)稅項(xiàng)目就是要交增值稅的。勞保是用于生產(chǎn)的產(chǎn)品,所以可以抵扣
企業(yè)需要設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目么,這兩個(gè)科目有什么區(qū)別。可不可以直接設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅兩個(gè)科目就行了。
自行建造固定資產(chǎn)時(shí)領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)經(jīng)營和不用于生產(chǎn)經(jīng)營的應(yīng)交稅費(fèi)有什么區(qū)別的?分錄是什么樣的?自行建造固定資產(chǎn)跟應(yīng)稅項(xiàng)目有什么區(qū)別?領(lǐng)用自產(chǎn)品的稅費(fèi)用在應(yīng)稅項(xiàng)目或非應(yīng)稅項(xiàng)目有什么區(qū)別?
你好老師,我想知道收了增值稅專票用于非應(yīng)稅項(xiàng)目做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,和直接收普通發(fā)票區(qū)別在哪里呢,就電費(fèi)發(fā)票而言,如果不能抵扣,是不是還不如直接要普票入的費(fèi)用多?
無票收入的銷項(xiàng)稅和開票收入的銷項(xiàng)稅都在 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額這個(gè)科目中。導(dǎo)致賬內(nèi)銷項(xiàng)稅額科目余額和稅控盤中銷項(xiàng)稅額科目余額不一致。這個(gè)有問題么?是否需要把銷項(xiàng)稅也區(qū)分出來開票銷項(xiàng)稅和無票銷項(xiàng)稅?
一般納稅人兼營簡易計(jì)稅項(xiàng)目,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借方應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用對嗎,那明細(xì)科目應(yīng)該是什么
老師,公司是做建筑服務(wù)及材料方面銷售的,如果要開票開沙,就是建筑方面用的沙,這個(gè)就是買進(jìn)來的再賣給其他公司的,這種需要許可證嗎?稅務(wù)對這個(gè)沙有什么政策嗎?
合伙企業(yè)(律師事務(wù)所),總分機(jī)構(gòu)匯總納稅需要注意些什么
老師好,供貨商給我單位開打孔費(fèi)用,我單位再開給客戶,這樣可以嗎
老師,建筑業(yè)揚(yáng)塵污染補(bǔ)交之前21年至今的稅,大氣污染物當(dāng)量數(shù)怎么確定,。 排放量怎么確定,污染當(dāng)量值怎么確定,施工工期系數(shù)怎么確定
發(fā)票開錯(cuò)了,得重開,我具體怎么操作?
老師你好:發(fā)票上可以不用上傳單位嗎?
兼職工資我們這邊幫客戶申報(bào)了勞務(wù)報(bào)酬,還要兼職人員去代開發(fā)票回來才可以稅前扣除是吧
請問注冊類型是汽車服務(wù)有限公司,主要經(jīng)營汽車貼膜,請問開發(fā)票應(yīng)該啊幾個(gè)點(diǎn)?
郭老師,買產(chǎn)房的發(fā)票,不是套的信息嗎,如果分次開,有規(guī)定分幾次開嗎,信息分散了,怎么抵扣和報(bào)稅
涉外申報(bào)沒報(bào)過,好像都是銀行那邊申報(bào)的,那過了賬期還沒收匯的,延期收匯是銀行報(bào)還是企業(yè)申報(bào)?
勞保怎么會是生產(chǎn)的產(chǎn)品啊 勞保不是計(jì)入管理費(fèi)用-勞保費(fèi)啊
所謂勞保就是勞動保障的費(fèi)用,是一線員工生產(chǎn)產(chǎn)品和提供服務(wù)的安全保障,是能創(chuàng)造價(jià)值的,所以,可以抵扣