你好你這個(gè)有抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)嗎?
甲公司2×19年2月20日購(gòu)入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備并投入使用, 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為200000元,增 值稅稅額為26000元。因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,2×20年2月28日, 甲公司將該機(jī)器設(shè)備出售給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票 上注明的價(jià)款為160000元,增值稅額為20800元,出售 時(shí),該設(shè)備已計(jì)提折舊38800元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備4000 元,甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費(fèi)用5000元。
甲公司2009年2月20日購(gòu)入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備并投入使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為200000元,增值稅稅額為34000元,甲公司采用年限平均法計(jì)提折舊,該設(shè)備預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為固定資產(chǎn)原價(jià)的3%,因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,2011年2月28日,甲公司將該機(jī)器設(shè)備出售給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為160000元,增值稅額為27200元,出售時(shí),該設(shè)備已計(jì)提減值準(zhǔn)備4000元,已計(jì)提折舊38800元,甲公司以銀行存款支付該設(shè)備拆卸費(fèi)用5000元。計(jì)算甲公司出售此設(shè)備發(fā)生的凈損益。
甲公司2*20年2月20日購(gòu)入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備并投入使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,甲公司采用年度平均法計(jì)提折舊,該設(shè)備預(yù)計(jì)使用壽命為10年預(yù)計(jì)凈殘值率為固定資產(chǎn)原價(jià)的3%,因產(chǎn)品轉(zhuǎn)型2*22年2月28日,甲公司將該機(jī)器設(shè)備出售給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為160000元,增值稅稅額為20800元,出售時(shí),該設(shè)備已計(jì)提減值準(zhǔn)備4000元,以計(jì)提折舊38800元,甲公司以銀行存款支付,該設(shè)備拆卸費(fèi)用5000元,甲公司出售此設(shè)備發(fā)生的凈損益為()元
我公司為一般納稅人,購(gòu)入機(jī)器設(shè)備6臺(tái),金額600萬(wàn),現(xiàn)又按買價(jià)打9.5折出售了該6臺(tái)設(shè)備,增值稅有什么優(yōu)惠么?可以按自己使用過(guò)的舊貨處理么?
4.某公司計(jì)劃更新一臺(tái)舊生產(chǎn)設(shè)備,這臺(tái)設(shè)備賬面價(jià)值為10萬(wàn)元,剩余的折舊年限為2年。若購(gòu)買一臺(tái)新機(jī)器將花費(fèi)50萬(wàn)元,新機(jī)器使用年限為5年,舊機(jī)器可以按2萬(wàn)元售出。不考慮資本收益稅,采用直線折舊法,目新機(jī)器無(wú)殘值。假設(shè)折現(xiàn)率為10%,公司所得稅率為40%公司必須每年獲益多少才能收回這一更新計(jì)劃成本?
老師好,買車位需要上哪些稅,是跟二手房業(yè)主買的
請(qǐng)教一下老師,這樣把其他應(yīng)收款股東的掛賬平了,這樣做賬符合規(guī)范嗎?
我們銷售自產(chǎn)的肥料,要給對(duì)方返利,比如說(shuō)那個(gè)大袋肥,是31塊錢一袋兒,這樣兒的話,就是說(shuō)是要給他一袋返六塊錢,這樣兒的話,那是多少袋兒,反正是一共返1200塊錢。然后,半成品的話,是一噸返100塊錢,然30噸的話是返3000塊錢,一共就是返4200塊錢。老師業(yè)務(wù)說(shuō)這樣的銷售方式成立么?開發(fā)票怎么開?開票類目是什么?
敬老院6月份買菜8月份才補(bǔ)發(fā)票才轉(zhuǎn)款,下賬下到幾月份6月份我做過(guò)賬沒(méi)有這一筆,7月份沒(méi)做帳嘞,7月份菜票還沒(méi)給呢,我可以下到8月份么
第三問(wèn)合同變更,不應(yīng)該是(1200+500)÷(2000+600)?成本價(jià)成本合同價(jià)款+合同價(jià)款?
老師,就是兩差異、三差異有沒(méi)有啥方法可以找到對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù),直接給數(shù)據(jù)可以分清楚,有點(diǎn)彎彎繞就分不清楚了
老師好,請(qǐng)問(wèn)23年開的紙質(zhì)專票,可以紅沖嗎?是購(gòu)貨方操作還是銷貨方操作?
請(qǐng)問(wèn)老師 三年前有三個(gè)分錄錯(cuò)了 還可以紅沖嗎?會(huì)有什么影響謝謝
老師你好,B公司100%控股A公司,現(xiàn)想把A公司所有資產(chǎn),債權(quán)轉(zhuǎn)到B公司,想注銷A公司,如何處理
老師,您好,我單位為一般納稅人營(yíng)業(yè)是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),今年把固定資產(chǎn)房產(chǎn)出租出去了,因?yàn)槭?005年買的,所以開給承租方是5%稅率的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這種用了簡(jiǎn)易計(jì)稅的情況下,對(duì)于我單位哪些進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,哪些不可以抵扣
沒(méi)有,到時(shí)未要求對(duì)方開票
你好這個(gè)你可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收,如果你是一般納稅人。
公司是一般納稅人,能按3%減按2%簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
你好,是的,有沒(méi)有抵扣過(guò)可以這樣?
沒(méi)有抵扣過(guò),這個(gè)賣設(shè)備簡(jiǎn)易計(jì)稅的必須開票嗎
你好是的,是要開票的。