您好,這個(gè)的話是不可以的了
老師好!請(qǐng)問購買方收到三張上年度的發(fā)票,需紅沖處理: 1.圖一中的紅字發(fā)票開具,是一紅對(duì)一藍(lán)嗎。 2.圖二將三字發(fā)票金額合并開一張藍(lán)字是否可行。 3.購買方需要在稅控系統(tǒng)、月增值稅表填寫上作什么操作。 4.紅字發(fā)票中有一聯(lián)是給我方的嗎。 5.賬務(wù)處理:是做在2021年2月嗎,收到的三張紅字發(fā)票放原記賬憑證后嗎。謝謝!
老師,我們是購買方,上月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開具有誤,和銷售方聯(lián)系后我們開紅字信息表,請(qǐng)問每張藍(lán)票都是好幾行,我們?cè)匍_紅字時(shí)是不是要和藍(lán)票開的一模一樣,還是可以開一行一樣但每張票的金額要一致的呢?開完上傳后,下載給銷售方讓銷售方開紅字發(fā)票是不是
老師您好,我是購貨方,現(xiàn)在銷售方要給我返利,要求我開一張紅字信息表給她,我是按照已抵扣的藍(lán)字發(fā)票全部金額開還是按照給的返利金額開呢?
您好,老師!開給客戶的發(fā)票金額有誤,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我需要紅沖部分金額,現(xiàn)在還是一定要購買方申請(qǐng)紅字發(fā)票,我這邊才能開紅字發(fā)票嗎?是否可以直接由銷售方申請(qǐng)開紅字?
老師您好,請(qǐng)問:今天公司主管給了我一份單子,讓我給對(duì)方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對(duì)方給我方開具紅字返利發(fā)票,請(qǐng)問我該具體怎么操作?(我是半路接手這家公司,主管給我的單子中只有返利導(dǎo)入時(shí)間和金額,并沒有銷售方開票金額和開票時(shí)間,請(qǐng)問我該如何操作?)蟹蟹老師
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
等于說廠家給經(jīng)銷商開紅沖部分返利已經(jīng)行不通了,數(shù)電系統(tǒng)必須紅沖整張發(fā)票了是這樣理解嗎?蟹蟹老師
嗯對(duì)是這個(gè)意思的來1