您好,如果是虧損,如實申報即可。
老師好,我們公司是剛成立的公司,一般納稅人,這個月收入只有三千多,也開了專票,下月增值稅是不是可以免稅?
老師好, 我有個問題想請教一下,我做內(nèi)帳的,老板讓我算公司成立到現(xiàn)在虧損了多少,我用所有的收入-開支+庫存+應(yīng)收賬款是不是就是純利潤了或虧損?那股東的投資款要算收入嗎?
老師你好,我公司第三季度收入減成本減費用,最終是虧損的,但是想交點企業(yè)所得稅,是否可以把計提的折舊或者費用,暫時先不提,放到10月份計提,讓第三季度多少有點利潤啊
請問一下,如果我們公司已經(jīng)年企業(yè)所得虧損幾十萬,但是每個月的業(yè)務(wù)很少,為了彌補前期虧損 ,開出去的銷售發(fā)票,我不開成本票進來可以嗎?只用收據(jù)代替
老師您好,我想問下剛成立三個月的公司雖然也開發(fā)票收入了,但是可以虧損嗎?或者說是不是公司虧損容易被查啊
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產(chǎn)和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進行稅務(wù)核定,并申報和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正。現(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計提時,是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對公賬戶匯了一筆款,還沒有開具發(fā)票,由于A企業(yè)經(jīng)營不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項到原法人代表的個人卡里,退還之前,B企業(yè)應(yīng)該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務(wù)稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源,施工隊按實際使用柴油量,按實際使用量每天付款。價格以當?shù)厥袌鰭炫苾r,含13%的稅,可用于抵扣勞務(wù)稅。
個體工商戶更正增值稅申報數(shù)據(jù),重新填列專票金額,為什么沒有重新計稅呢
嗯嗯 就是這個容易被核查嗎?
您好,符合企業(yè)實質(zhì)的不影響 的。只是虧損被稽查的風險會大些。
好的 老師
我想問下您公司的開辦費直接抵扣就行嗎
不用攤銷了吧
你好,可以直接抵扣的,