同學(xué)您好,同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的,形成留抵下個(gè)月再看情況的。 如進(jìn)項(xiàng)10萬 >銷項(xiàng)3萬,不需記賬,如進(jìn)項(xiàng)3萬 <銷項(xiàng)10萬,則應(yīng)交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸:銀行存款7
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)?如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)還用結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄嗎? 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫?
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí) 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí) 越詳細(xì)越好
老師好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅的時(shí)候,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
老師,期末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅啊,分錄怎么寫
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)分錄怎么寫?
老師,請(qǐng)問跨區(qū)涉稅事項(xiàng)的增值稅和企業(yè)所得稅是開票的時(shí)間申報(bào),還是等工程結(jié)束再申報(bào)
怎么證明這個(gè)光伏發(fā)電站是A的固定資產(chǎn)呢?我們現(xiàn)在是有三方:A;施工方 B:出錢方:C:受益方 現(xiàn)在是簽一個(gè)三方協(xié)議,A在C提供的場(chǎng)地施工建設(shè)一個(gè)光伏發(fā)電站,建好后當(dāng)作A的固定資產(chǎn)。銷售給B然后B融資租賃給
老師這個(gè)是什么意思?
老師,剛開始員工借款,后轉(zhuǎn)為激勵(lì)款,怎么做賬?還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師您好,公司每個(gè)月都有一筆運(yùn)輸費(fèi)1500元,因?yàn)槭莻€(gè)人干的去年一直沒有給發(fā)票,今年打算找個(gè)替票,把這一年的費(fèi)用都開出來,那24年的還需要開出來嗎,還是開25年一年的就行了呢
老師 問下我們單位是小規(guī)模納稅人酒店,六月份給客人開了普票,現(xiàn)在七月份了,他們說普票不行,要重新開專票,這種情況直接把原來的普票紅沖就可以嗎?這個(gè)月已經(jīng)報(bào)完稅了
企業(yè)因?yàn)榫S護(hù)資質(zhì)繳納技術(shù)人員的社保部分,企業(yè)繳納社保能稅前扣除嗎?個(gè)人部分需要按照工資收入申報(bào)個(gè)稅嗎?這部分人沒有正常工資收入,企業(yè)只承擔(dān)繳納社保
老師下午好,小規(guī)模納稅人公司給廣州客戶買機(jī)票到成都參加產(chǎn)業(yè)論壇會(huì),這個(gè)費(fèi)用計(jì)入什么科目?稅前能全額扣除嗎
請(qǐng)問股東認(rèn)繳資本是100萬,但轉(zhuǎn)了150萬資金做投資款,50萬計(jì)入資本公積。那在分紅的時(shí)候是按100萬所占比例分的吧。多轉(zhuǎn)的資本公積對(duì)于這個(gè)股東來說有什么用處?
老師您好,什么是流押條款?
進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)全部認(rèn)證抵扣了,也是像上面那樣做賬嗎?
同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)時(shí)不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),不管進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有沒有認(rèn)證,都不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理,留抵就可以了,是嗎
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的