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去年開的增值稅普票給客戶,今年客戶說去年的票是應(yīng)該開專票的,請問可以今年沖紅去年的普票,給客戶重新開專票可以嗎?又如何申報呢?

2023-12-18 09:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-18 09:33

可以的,可以這么做的,一般納稅人嗎?如果是的話,開具的其他發(fā)票填寫負(fù)數(shù),開具的專票里面填寫證書。

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可以的,可以這么做的,一般納稅人嗎?如果是的話,開具的其他發(fā)票填寫負(fù)數(shù),開具的專票里面填寫證書。
2023-12-18
你好;? ?需要做分錄的。 既然跨年了 就得做紅沖分錄 在做? ? 開票的分錄的。 你們金額有變化嗎 稅率這些有變化沒有??
2021-12-10
同學(xué),你好 對的,正常做
2020-12-31
您好,對稅務(wù)沒有影響的,紅沖賬務(wù)就是按紅字和重新開的藍(lán)字發(fā)票做2個(一正一負(fù))憑證分錄
2023-07-31
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款, 然后在做正確的借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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