你好,紅沖就是以前做了一張錯(cuò)誤的憑證,就用紅字做一張和藍(lán)字一模一樣的紅字憑證,就可以把原憑證沖了,然后再重新再做一張正確的憑證就可以了.

有一張今年開(kāi)具的紅字專(zhuān)用發(fā)票沖減去年的銷(xiāo)售收入,如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,去年開(kāi)發(fā)票了,沒(méi)有做賬,今年建賬后,把去年的發(fā)票紅沖了,分錄如何做呢
老師請(qǐng)教一下,我今天紅沖了上一年開(kāi)出去的發(fā)票,賬務(wù)處理如何做,報(bào)表需要調(diào)整嗎
老師,我今天1月開(kāi)了5萬(wàn)多的發(fā)票,紅沖了2021年的發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
你好,老師!今年紅沖去年的發(fā)票100萬(wàn),稅1萬(wàn),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,剛畢業(yè)入職了一家新成立的養(yǎng)殖公司做內(nèi)賬咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么區(qū)別?關(guān)于受贈(zèng)人這部分
老師,我們公司是下面規(guī)模納稅人,2025年1月的時(shí)候買(mǎi)了9張車(chē)10萬(wàn)元,2月份的就把這9張車(chē)的分別送給了客戶(hù),我應(yīng)該怎么做賬呀
老師,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的對(duì)嗎
您好 工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的嗎? 那比如12月的工資12月計(jì)提了然后1月發(fā)放 2月申報(bào)嗎? 這樣每年賬面不是和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面不一樣嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司之前的會(huì)計(jì)為了避個(gè)人所得稅,給醫(yī)生的工資拆分成工資和授課費(fèi),還有一部分業(yè)績(jī)提成,授課費(fèi)有個(gè)體戶(hù),有個(gè)人,并且授課費(fèi)已經(jīng)開(kāi)票了,個(gè)人的開(kāi)的有勞務(wù)費(fèi),有醫(yī)療技術(shù)服務(wù)費(fèi),個(gè)體戶(hù)開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),除了發(fā)票只和醫(yī)生簽訂了一份協(xié)議,并做了一份課程表,這明顯不合規(guī),我現(xiàn)在準(zhǔn)備全部納入工資核算,之前的賬目怎么操作,請(qǐng)老師給個(gè)思路
老師 這個(gè)不是該減號(hào)嗎 解釋一下唄謝謝
老師,外地工程三個(gè)合同是開(kāi)三個(gè)外管證嗎?交稅是怎么規(guī)定的?小規(guī)模公司我們
發(fā)票額度要提升,是按年調(diào)整的嗎?今年的合同,如果明年付款,發(fā)票申請(qǐng)要今年還是明年,申請(qǐng)發(fā)票要幾天,開(kāi)電子發(fā)票
實(shí)際工作中需要做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?


老師,我紅沖的是上一年的,什么時(shí)候就要用到利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn),什么時(shí)候直接紅沖當(dāng)年收入
你好, 跨年收入沖銷(xiāo),一般是:沖減收入、沖回成本、涉及損益類(lèi)的科目收入、成本用以前年度損益調(diào)整替代,然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。 當(dāng)年沖銷(xiāo),直接紅字沖減當(dāng)年的銷(xiāo)售收入。
老師,我不明白怎樣才算跨年沖銷(xiāo),我今年紅沖上年收入,不算跨年紅沖嗎
你好,今年紅沖上年收入,算跨年紅沖。
老師,我紅沖上年的收入會(huì)計(jì)分錄,借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),這樣對(duì)嗎?做完這筆后還需要做哪筆分錄
沖減收入: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅(紅字) 沖回成本: 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:庫(kù)存商品-**(紅字) 把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
那我現(xiàn)在就不能沖銷(xiāo)當(dāng)年的收入對(duì)嗎
你好,是的,不能沖減當(dāng)年的收入。
如果不紅沖當(dāng)年,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和申報(bào)表不同,需要調(diào)整2022年的年報(bào)嗎?
你紅沖之后,還重新開(kāi)么。如果不重新開(kāi)的話,需要更正往年的申報(bào)表。
紅沖后不重開(kāi),我紅沖的是普票,我記得我之前今年紅沖上年的專(zhuān)票是需要更正申報(bào)表的,但是這個(gè)普票也需要嗎
你好,普票也需要,收入會(huì)影響往來(lái)的所得稅。
這樣對(duì)嗎,我紅沖了2022年7月普票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù),然后更正2022年7月申報(bào)表后再跟正2022年年報(bào),這樣做對(duì)嗎
沖減收入: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅(紅字) 沖回成本: 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:庫(kù)存商品-**(紅字) 把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,紅沖的是服務(wù)費(fèi)
報(bào)表怎樣調(diào),調(diào)什么時(shí)候的報(bào)表
調(diào)整2022年度所得稅相關(guān)報(bào)表。