你好,這種情況是需要去稅務(wù)局把10月份的增值稅申報(bào)了
老師,我們是個(gè)體戶,原來(lái)沒(méi)有進(jìn)行綜合所得申報(bào),我在申報(bào)12月份,要我把前面11個(gè)月都申報(bào)嗎?只報(bào)這一個(gè)月的,顯示申報(bào)失??!有影響嗎?
老師您好,我申報(bào)個(gè)稅,然后提示申報(bào)失敗,說(shuō)我一月份申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生變動(dòng),請(qǐng)同步更正一月份的數(shù)據(jù),這個(gè)怎么弄???我現(xiàn)在申報(bào)不了,謝謝老師
好的,第二個(gè)問(wèn)題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒(méi)有給客戶開(kāi)具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請(qǐng)的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào),12月才能正常按照一般人申報(bào)11月,但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報(bào)的,11月成為一般人之后10月的收入補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票
好的,第二個(gè)問(wèn)題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒(méi)有給客戶開(kāi)具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請(qǐng)的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào),12月才能正常按照一般人申報(bào)11月,但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報(bào)的,11月成為一般人之后10月的收入補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票,并且是按照一般人補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票,這種情況我需要怎么辦,并且在這里您回答完我之后我沒(méi)法回復(fù)您,只能重新提交問(wèn)題,不知道為什么,
老師我們是個(gè)體戶,11月申請(qǐng)當(dāng)月變一般納稅人?,F(xiàn)在我申報(bào)增值稅,提示導(dǎo)入失敗,原因是10月份沒(méi)報(bào)。這種要怎么弄
老師,使用權(quán)資產(chǎn)明明算出來(lái)是40.1,但是為啥他編分錄又是38.6啊
老師,商貿(mào)行業(yè)會(huì)計(jì)的特點(diǎn)是什么?
2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)普票不交稅嗎
老師你好!請(qǐng)幫看一下增值稅申報(bào)表,最后看那一個(gè)是申報(bào)的增值稅,最后附加稅按增值稅的12%減半征收,是這樣核算嗎?
委外的加工費(fèi)是放生產(chǎn)成本原材料還是制造費(fèi)里
試算平衡表期末余額對(duì)不上怎么回事,重算,還是對(duì)不上?
企業(yè)發(fā)放工資,如果沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)社保,對(duì)公發(fā)放的工資可以稅前扣除嗎,在浙江跟江蘇
企業(yè)發(fā)放工資的話怎么發(fā)放可以稅前扣除
比如,自己開(kāi)拼多多網(wǎng)店,賣(mài)自己各處從個(gè)人手中回收的二手商品,沒(méi)有發(fā)票,無(wú)法證明所售賣(mài)的東西是自己回收買(mǎi)來(lái)的。然后現(xiàn)在要在網(wǎng)店進(jìn)行銷(xiāo)售,銷(xiāo)售額較高,比如一個(gè)月賣(mài)了40萬(wàn),需不需要交稅,怎么交稅,交多少。
現(xiàn)在目前好找工作嗎,聽(tīng)說(shuō)現(xiàn)在失業(yè)率高?
我們10月份還是小規(guī)模納稅人啊,11月才申請(qǐng)變一般納稅人
對(duì),因?yàn)槟愕米约喊?0月份那個(gè)申報(bào)了才行的