借原材料6000 貸預(yù)付賬款3000 應(yīng)付賬款3000

某公司采用預(yù)付貸款方式向a公司采購甲材料。有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下1.6月1日向a公司預(yù)付貸款10萬元,以銀行存款支付2.6月25日收到a公司交來的甲材料,隨貨附來的增值稅專用發(fā)票上列價(jià)款30萬元,稅額為39000元材料已入庫,差額未付3.六月三十日以銀行存款向a公司支付差額要求按上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
某公司采用預(yù)付貸款方式向a公司采購甲材料。有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下1.6月1日向a公司預(yù)付貸款10萬元,以銀行存款支付2.6月25日收到a公司交來的甲材料,隨貨附來的增值稅專用發(fā)票上列價(jià)款30萬元,稅額為39000元材料已入庫,差額未付3.六月三十日以銀行存款向a公司支付差額要求按上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
某公司采用預(yù)付貸款方式向a公司采購甲材料。有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下1.6月1日向a公司預(yù)付貸款10萬元,以銀行存款支付2.6月25日收到a公司交來的甲材料,隨貨附來的增值稅專用發(fā)票上列價(jià)款30萬元,稅額為39000元材料已入庫,差額未付3.六月三十日以銀行存款向a公司支付差額要求按上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
例題應(yīng)用(計(jì)劃成本)單到,料未到:甲企業(yè)從乙公司購入A材料價(jià)款5000元,增值稅650元,款項(xiàng)已用存款支付。用銀行存款支付運(yùn)費(fèi)200元,取得增值稅專用發(fā)票。A尚未運(yùn)達(dá)企業(yè),A材料計(jì)劃成本5000元料到,單未到:甲公司從丙公司購入B材料一批,材料已驗(yàn)收入庫,月末賬單未到,B材料計(jì)劃成本3000元下月初B材料仍未到達(dá)單料同到:甲公司從丁公司購入C材料500噸,單價(jià)20元,計(jì)劃單價(jià)22元,價(jià)款10000元,應(yīng)支付增值稅款1300元。C材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)未付。會(huì)計(jì)分錄
3.3月8日,收到B公司3月2日所購商品貨款并存入銀行。4.3月11日,A公司從甲公司購買原材料一批,價(jià)款20000元,按合同規(guī)定先預(yù)付40%購貨款,其余貨款驗(yàn)貨后支付。5.3月20日,因急需資金,A公司將收到的乙公司的商業(yè)承兌匯票到銀行辦理貼現(xiàn),年貼現(xiàn)率為10%。6.3月21日,收到從甲公司購買的原材料,并驗(yàn)收入庫,余款以銀行存款支付。增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20000元,增值稅2600元。做會(huì)計(jì)分錄
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝!
老師,我們是做短劇拍攝的,公司出的合同只寫單價(jià),和天數(shù)不寫總額,這樣能簽嗎?對于財(cái)務(wù)來說有有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請問一般納稅人。之前銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我們現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?
生產(chǎn)企業(yè),購進(jìn)水杯金額20萬,進(jìn)項(xiàng)13萬,出口水杯出口額FOB價(jià)30萬,請問出口對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)13萬,做免稅處理,申報(bào)增值稅時(shí),需要把13萬做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?該在附表二中哪一欄填寫
您好老師,我們給保險(xiǎn)公司的支公司簽訂的合同,要開發(fā)票,讓開給他們上一級分公司,是不是支公司沒有獨(dú)立的稅號?
老師,更改股東出資方式和出資比例,章程有模板嗎
我公司申請了信用證,放款到供應(yīng)商公司,我公司應(yīng)該如何做賬?
接收了代賬公司交回來的賬.感覺就是一塌糊涂,現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)變更,賬上其他應(yīng)收和其他應(yīng)付掛了1千多萬,大部分應(yīng)收都是個(gè)人,然后系統(tǒng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和她發(fā)回來的也對不上,現(xiàn)在變更股權(quán)稅局要求提供近3年明細(xì)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表。這種情況我是從新建賬梳理還是根據(jù)他的科目余額表上期初然后在慢慢梳理調(diào)賬這些往來。
錢已經(jīng)付了,但對方不開票怎么做分錄,可以做費(fèi)用嗎?
公司正在裝修收到裝修費(fèi)發(fā)票可以分?jǐn)倖幔?/p>


那么對方開具的增值稅發(fā)票6500元
那應(yīng)付賬款換成3500就可以了
原材料變成6500,應(yīng)付賬款換成3500就可以了
老師,這個(gè)怎么登記呢?
您說的怎么登記是什么意思?