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您好老師,我的問題是,A公司購買B公司原材料6000、五月份支付3000,六月支付3000,并收到B公司6500的增值稅專用發(fā)票,五月會計(jì)分錄是借:預(yù)付貨款 3000 貸:銀行存款 3000,那么六月的會計(jì)分錄如何登記呢?

2023-12-15 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-15 09:10

借原材料6000 貸預(yù)付賬款3000 應(yīng)付賬款3000

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快賬用戶3913 追問 2023-12-15 09:11

那么對方開具的增值稅發(fā)票6500元

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齊紅老師 解答 2023-12-15 09:12

那應(yīng)付賬款換成3500就可以了

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齊紅老師 解答 2023-12-15 09:12

原材料變成6500,應(yīng)付賬款換成3500就可以了

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快賬用戶3913 追問 2023-12-15 09:12

老師,這個怎么登記呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-15 09:13

您說的怎么登記是什么意思?

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借原材料6000 貸預(yù)付賬款3000 應(yīng)付賬款3000
2023-12-15
你好,支付辦公家具預(yù)付賬款是定金嗎?是的話就是預(yù)付賬款。你寫的沒錯,另外你說的7050這里面沒看見這筆分錄,是固定資產(chǎn)嗎?固定資產(chǎn)一般在次月開始計(jì)提。固定資產(chǎn)計(jì)提:借:管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用,具體看什么部分使用就集體什么費(fèi)用 貸累計(jì)折舊
2023-06-16
你好;? 1.借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 ;銷項(xiàng)稅 ; 2.? 借原材料 ;? 貸應(yīng)付賬款; 銀行存款 ;? ?到時(shí) 在支付; 借應(yīng)付賬款貸銀行存款? ?3. 借銀行存款 ; 財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)貸應(yīng)收票據(jù) ;? ? ?4.、 借原材料 ; 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款??
2023-03-15
同學(xué)你好 1、借:預(yù)付賬款 100000 貸:銀行存款 100000 2、借:原材料 300000 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅進(jìn)行稅額 39000 貸應(yīng)付賬款3390003、借:應(yīng)付賬款339000 貸銀行存款339000
2022-12-22
你好,稍等一會兒回復(fù)的。
2022-12-22
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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