您好,這個的話是抵扣的時候做賬
老師,進項發(fā)票是8月份開的,認(rèn)證是9月份的話,那做8月份的賬時可以先抵扣嗎,還是什么時候認(rèn)證什么時候抵扣
收到發(fā)票可以先做賬,后期有收入再抵扣勾選嗎,那做賬的時候是待認(rèn)證還是待抵扣
怎么解決發(fā)票到了及時做賬 ,又可以先不抵扣進項稅額。就是我做賬還是正常做,然后設(shè)一個二級科目“待認(rèn)證進項稅科目”??梢韵炔坏謫??還是說做賬進項稅和抵扣必須同期呢?
我想問一下,進項發(fā)票收到以后是先做賬以后月份抵扣,還是抵扣的時候才做賬呢?
老師,我想問下比如5月我收到進項發(fā)票,然后6月申報5月的增值稅的時候我才進行了抵扣,那在5月我的發(fā)票做賬 借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~待抵扣進項稅額 ,是不是在6月抵扣完了后,我在6月做一筆 借:應(yīng)交稅費~進項稅 貸:應(yīng)交稅費~待抵扣進項稅額 還是說把這筆分錄做在5月的賬里?
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分校氤善芳词共槐P點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費,現(xiàn)在需要補哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
那這樣的話,當(dāng)月發(fā)生的費用就沒有做賬了嗎
嗯對,那樣的話不做了
已經(jīng)付款了的怎么處理
借 預(yù)付賬款? 貸 銀行? 這個的
如購買庫存商品的發(fā)票到了,但是本月不抵扣,也是以后可以抵扣的時候才做賬嗎
那樣的話是可以先做戴認(rèn)證進項稅額的
好的,謝謝老師
不客氣的早點休息