你好正式營業(yè)后計(jì)入到管理費(fèi)用里面。
老師您好,我是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我可以把籌建成的所有費(fèi)用都?xì)w集到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)后,然后等經(jīng)營期再去攤銷嗎?
老師你好,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用在攤銷的時(shí)候可以入到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師你好,我們是物業(yè)公司,建一個(gè)停車場(chǎng)的開支先放在建工程,等建完后放長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)的攤銷可以入對(duì)應(yīng)停車場(chǎng)的主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,籌建期所有的費(fèi)用全部計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)里面可以嗎,現(xiàn)在我一部分加入管理費(fèi)用開辦費(fèi),一部分計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開辦費(fèi),有點(diǎn)混亂
老師,籌備期間的支出全部計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎?正式營業(yè)可以攤銷到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯(cuò)誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過程中銷售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶開直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個(gè)稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看???
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅
正式營業(yè)后,酒店主營業(yè)務(wù)成本都包括哪些?
你好一般就是看你的收入是怎么來的,比如你如果主要是住宿的話,那成本就是客房的人員的工資,然后物品的折舊,房屋的租金,低耗品等。
主營業(yè)務(wù)住宿,客房工資算成本還是銷售費(fèi)用?
你好,其實(shí)這兩個(gè)管理人員的話算銷售費(fèi)用,一般的工作人員的話就是客房的服務(wù)人員進(jìn)入成本。
支付的費(fèi)用有必要從應(yīng)付賬款科目過渡嗎?
你好可以不用做應(yīng)付賬款,如果是當(dāng)期的話就不要做應(yīng)付賬款,如果是跨期了就做應(yīng)付賬款。