“利用研發(fā)經(jīng)費(fèi)購(gòu)置與研究開(kāi)發(fā)工作有關(guān)的設(shè)備、器材、資料等財(cái)產(chǎn),若有,需附清單并計(jì)算技術(shù)交易額中扣除,若無(wú)請(qǐng)附補(bǔ)充說(shuō)明或劃掉,說(shuō)明需雙方敲章簽字”這句話(huà)的意思是,如果使用研發(fā)經(jīng)費(fèi)購(gòu)買(mǎi)了與研究開(kāi)發(fā)工作有關(guān)的設(shè)備、器材、資料等財(cái)產(chǎn),那么需要提供一份清單,并計(jì)算這些財(cái)產(chǎn)在技術(shù)交易額中的扣除額。如果沒(méi)有使用研發(fā)經(jīng)費(fèi)購(gòu)買(mǎi)這些財(cái)產(chǎn),則需要提供一份補(bǔ)充說(shuō)明或直接在相關(guān)位置劃掉,并且需要雙方簽字確認(rèn)。 “研發(fā)經(jīng)費(fèi)”指的是用于支持研究開(kāi)發(fā)活動(dòng)的經(jīng)費(fèi),包括人員工資、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、材料費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)、研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目相關(guān)的其他費(fèi)用等。這些經(jīng)費(fèi)通常由企業(yè)或政府提供,用于支持企業(yè)的研究開(kāi)發(fā)活動(dòng),促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)。 在技術(shù)合同中,如果涉及到利用研發(fā)經(jīng)費(fèi)購(gòu)置設(shè)備、器材、資料等財(cái)產(chǎn),那么需要按照相關(guān)規(guī)定提供清單并計(jì)算技術(shù)交易額中的扣除額。這是為了確保研發(fā)經(jīng)費(fèi)的合理使用和合規(guī)性。如果技術(shù)合同被駁回,可能是因?yàn)闆](méi)有提供相關(guān)清單或補(bǔ)充說(shuō)明,或者提供的清單或說(shuō)明不符合要求。這時(shí)需要根據(jù)駁回原因進(jìn)行修改和完善,以便再次提交技術(shù)合同并獲得批準(zhǔn)。

小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


我們公司怎么判斷研發(fā)經(jīng)費(fèi)是否用于購(gòu)置設(shè)備、器材等等
研發(fā)上用的就是哦
假如我們跟客戶(hù)簽訂的技術(shù)開(kāi)發(fā)合同,就是定為我們的研發(fā)項(xiàng)目,客戶(hù)預(yù)付了我們30%的預(yù)付款的貨款,這筆費(fèi)用我們用在了這個(gè)研發(fā)項(xiàng)目上采購(gòu)的原材料,那這樣算是用研發(fā)經(jīng)費(fèi)購(gòu)置了研發(fā)相關(guān)的材料嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦