您好 在建筑行業(yè)中,購買材料未收到發(fā)票和人工成本的處理方式如下: 1.購買材料未收到發(fā)票:暫估分錄如下: 2.人工成本無發(fā)票:分錄如下:
老師你好:銷售型公司 月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 主要結(jié)轉(zhuǎn)原材料 和制造費用 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本是如何結(jié)轉(zhuǎn)和做會計分錄
建筑公司,平時主要開建筑工程發(fā)票。如果我們買了原材料,那么這個原材料可以抵所得稅嗎?最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)到成本?會計分錄是?
請問老師,我們是建筑小微企業(yè),我想問一下,我們購買原材料的分錄要怎么寫?1、貨到款未付票未開的分錄2、貨到款已付票未開3、貨到款已付票已開4、工程領(lǐng)用原材料的會計分錄 5、月底需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是等該項目全部結(jié)束了 再一起結(jié)轉(zhuǎn)成本?
請問,12月發(fā)生業(yè)務(wù),購買原材料,領(lǐng)用原材料入生產(chǎn)成本。未收到發(fā)票。1月成為一般納稅人收到了專票,抵扣稅款后,是不是要做調(diào)賬。如何做分錄 借:原材料 貸:銀行存款 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 到1月收到專票如何做分錄?
老師:建筑業(yè)采用小企業(yè)會計準則,領(lǐng)用材料10萬,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄如何做,收入20萬,如何結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄如何做
你好老師公司是一般納稅人開出9個點的發(fā)票,請問收多少個稅點合適?怎么計算呢感謝
老師,合同結(jié)算在實務(wù)中用這個科目嗎?只有開發(fā)票時才確認收入
老師好,執(zhí)行穿行測試選取一筆交易,應(yīng)當由管理層選還是注冊會計師選管理層選都行啊
去年開的發(fā)票今年能紅沖
老師,老板讓代賬辦理的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)在拿過來個稅的發(fā)票,我該怎樣入賬做分錄?
老師 我們開具專票百分之十三 還有一個是百分之六 進來的發(fā)票百分之三的話 可以進項抵扣嗎
第3題 驅(qū)動因素 一般都是股利支付率 營業(yè)凈利率和權(quán)益凈利率 這個營業(yè)收入增長率也可以嗎
老師,請問公司屬于小規(guī)模,收到一達通公司的款是屬于免稅的。還是按照小規(guī)模稅點算
你好老師請問一般人公司開票,收多少個稅點合適,怎么計算呢
老師你好,請問企業(yè)間的貸款,是否不能開專票抵扣?有相關(guān)政策支持嗎
分錄沒有顯示出來老師
當購買材料但尚未收到發(fā)票時,可以按照暫估價進行入賬。具體的會計分錄為:借記“原材料”或“庫存商品”科目,貸記“應(yīng)付賬款-暫估入賬”科目。 人工會計分錄: 對于建筑行業(yè)的人工成本,通常會借記“生產(chǎn)成本”或“工程施工”等科目,貸記“應(yīng)付職工薪酬”科目。 成本結(jié)轉(zhuǎn): 成本結(jié)轉(zhuǎn)是在完成一定的生產(chǎn)經(jīng)營活動后,將本期發(fā)生的所有生產(chǎn)費用在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進行分配,以確定完工產(chǎn)品成本和期末在產(chǎn)品成本的過程。 對于建筑行業(yè),可以根據(jù)實際情況采用不同的成本結(jié)轉(zhuǎn)方法,如先進先出法、加權(quán)平均法等。具體的結(jié)轉(zhuǎn)方法應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實際情況和會計準則的要求來確定。
材料直接用于工地可以借工程施工一材料貸銀行存款嗎
你這個最好在賬務(wù)處理上面,進入倉庫,再進入工程施工科目的