只有開(kāi)發(fā)票時(shí)才確認(rèn)收入,通常不用合同結(jié)算科目
老師,建筑公司,我們使用了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目,但是導(dǎo)入里的科目沒(méi)有合同結(jié)算這個(gè)科目,我想請(qǐng)問(wèn)我收到甲方的工程款是做應(yīng)收帳款還是我自己新增一個(gè)合同結(jié)算科目?我們是以開(kāi)票時(shí)確認(rèn)收入的
老師,我想請(qǐng)問(wèn),這兩種確認(rèn)收入的方式。我有點(diǎn)弄混了。講課老師說(shuō),實(shí)務(wù)工作中是以結(jié)算情況和開(kāi)票情況來(lái)確認(rèn)納稅義務(wù)的。那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目,還是得用嗎?
建筑公司新收入下科目用到了合同結(jié)算,合同履約成本,但因?yàn)槭杖虢Y(jié)算,算收入!但我就是一套賬,開(kāi)發(fā)票了才確認(rèn)收入!所以目前還是用老方法,還是以前的科目,工程施工下面合同成本,每月結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)庫(kù)存商品(工程成本結(jié)轉(zhuǎn)),然后等開(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入,再按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)工程公司做賬時(shí),科目合同結(jié)算的明顯科目,在開(kāi)票時(shí):合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算,確認(rèn)收入:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn),等工程結(jié)束時(shí),合同結(jié)算一級(jí)科目是0,但是二級(jí)科目都是有余額,這樣需要怎么操作嗎?
老師,工程項(xiàng)目中,跟客戶辦理結(jié)算款金額 借:應(yīng)收賬款 貸:合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算 按照履約進(jìn)度確認(rèn)收入 借:合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這兩個(gè)合同結(jié)算科目,期末都不用轉(zhuǎn)出嗎?
老師,今年中級(jí)實(shí)務(wù)考無(wú)形資產(chǎn)可能性比較大,固定資產(chǎn)可能性較小對(duì)嗎
計(jì)提12月單位部分社保分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)員工聚餐費(fèi)屬于福利費(fèi)吧
為什么不用算組合計(jì)稅價(jià)格,圖片里面那題又要計(jì)算
老師,個(gè)人所得稅需要計(jì)提嗎,如果沒(méi)有計(jì)提,次月繳納的時(shí)候,該怎么做分錄呢
已入賬的發(fā)票尾款,供應(yīng)商破產(chǎn),企業(yè)不用再支付,供應(yīng)商也開(kāi)不了紅票,賬務(wù)怎么處理?
老師,就是今年又租了個(gè)房子,人家當(dāng)時(shí)就把發(fā)票開(kāi)來(lái)了,錢也付了,所以我做了,借 管理費(fèi)用,福利費(fèi)。應(yīng)付福利費(fèi),應(yīng)付福利費(fèi),貸,銀行存款17000 。后面我當(dāng)月攤銷的分錄是,借,管理費(fèi)用,福利費(fèi),,應(yīng)付福利費(fèi),應(yīng)付福利費(fèi),貸,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。這樣做的,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表怎么成負(fù)數(shù)了,不知道哪塊出問(wèn)題了?
我有個(gè)建筑公司,沒(méi)業(yè)務(wù),兩年了,現(xiàn)在有人想買,如果轉(zhuǎn)讓了后期對(duì)原法人有啥風(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)錢由建設(shè)單位還是總包單位打進(jìn)專用賬戶?
老師 請(qǐng)問(wèn)自有流動(dòng)資金是指什么?實(shí)際注資還是貨幣資金?
在建筑企業(yè)中是不是也不用
在建筑企業(yè)中 也不用的
老師,工程開(kāi)工后收到款項(xiàng)或者開(kāi)發(fā)票,本地是不是次月交增值稅?異地需要預(yù)繳嗎
異地通常是需要預(yù)繳的