這個的話是最好做紅字的
1、請問企業(yè)所得稅季報表中的資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中的第7行:(一)500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除 對應(yīng)的第4列(享受加速折舊優(yōu)惠計算的折舊/攤銷金額)應(yīng)該如何填寫? 假設(shè)我公司在今年1月份購買10萬元的固定資產(chǎn),到了9月份已經(jīng)計提折舊1萬(假設(shè)),那么我公司準(zhǔn)備在9月份所得稅季報時候享受固定資產(chǎn)一次性扣除的優(yōu)惠政策,我公司的賬面折舊和稅收口徑折舊一致都是1萬,那么在第3列(按照稅收一般規(guī)定計算的折舊/攤銷金額)填寫的是1萬,第四列填寫的是10萬,這樣的話第6列(享受加速折舊/攤銷優(yōu)惠金額)就是9萬同時也等于第5列(納稅調(diào)減金額)的9萬,這樣是否正確? 2、請問我公司的應(yīng)收賬款10萬無法收回,與債務(wù)人達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議,對方只償還我2萬就可以了,8萬元做營業(yè)外支出,我方在企業(yè)所得稅前扣除的憑證除了債務(wù)重組協(xié)議還需要什么? 3、請問我公司向自然人支付傭金,當(dāng)月支付的傭金為1萬元,低于2萬未達(dá)到增值稅起征點,該自然人可以去稅務(wù)局代扣發(fā)票嗎?
請問我們公司當(dāng)時因為要轉(zhuǎn)型,買了一臺生產(chǎn)設(shè)備,因為疫情原因,導(dǎo)致業(yè)務(wù)沒法開展,所以買了一直閑置在那里,因此有很多進項稅額留底,2022年稅務(wù)局對留底退稅這塊要求盡量申請退稅,但是怕引起麻煩所以一直拖著沒退,今年有筆訂單開票出去,進項沒有抵扣,做的暫估入庫再銷售的,用的之前的設(shè)備進項留底稅額,請問年底了,怎么做風(fēng)險小點,1.直接把之前的進項認(rèn)證,沖銷暫估商品。2.還是先暫時不認(rèn)證不管,等到明年匯算清繳前進行認(rèn)證沖銷暫估3.先暫時把材料入庫,沖銷暫估,進項稅額不認(rèn)證,做待抵扣稅額,等年后根據(jù)訂單情況再認(rèn)證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅,但是大家都懂退稅哪那么容易的,能不惹麻煩盡量不惹吧
請問我們公司當(dāng)時因為要轉(zhuǎn)型,買了一臺生產(chǎn)設(shè)備,因為疫情原因,導(dǎo)致業(yè)務(wù)沒法開展,所以買了一直閑置在那里,因此有很多進項稅額留底,2022年稅務(wù)局對留底退稅這塊要求盡量申請退稅,但是怕引起麻煩所以一直拖著沒退,今年有筆訂單開票出去,進項沒有抵扣,做的暫估入庫再銷售的,用的之前的設(shè)備進項留底稅額,請問年底了,怎么做風(fēng)險小點,1.直接把之前的進項認(rèn)證,沖銷暫估商品。2.還是先暫時不認(rèn)證不管,等到明年匯算清繳前進行認(rèn)證沖銷暫估3.先暫時把材料入庫,沖銷暫估,進項稅額不認(rèn)證,做待抵扣稅額,等年后根據(jù)訂單情況再認(rèn)證 主要還是怕留底太多稅局老是讓退稅,但是大家都懂退稅哪那么容易的,能不惹麻煩盡量不惹吧
老師,想問下,3月份的時候買了一臺設(shè)備,設(shè)備部驗收了錢也付清了。現(xiàn)在又要退回去,設(shè)備部又說不符合產(chǎn)品的要求,然后對方在估算金額,要扣除一些費用。我這邊財務(wù)怎么做,是當(dāng)銷售賣給他們,還是讓對方做紅字沖銷
老師,想問下,3月份的時候買了一臺設(shè)備,設(shè)備部驗收了錢也付清了?,F(xiàn)在又要退回去,設(shè)備部又說不符合產(chǎn)品的要求,然后對方在估算金額,要扣除一些費用。我這邊財務(wù)怎么做,是當(dāng)銷售賣給他們,還是讓對方做紅字沖銷?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時工是做表演的,然后他們的工資可以公戶發(fā)嗎?差不多每個月6萬左右工資,因為不怎么開票,這樣做合適嗎?他們是臨時工用報個稅嗎,肯定不上保險。因為也不怎么開票。我無票收入做多少,要考慮免征增值稅的問題
公司收到去年的企業(yè)所得稅返還。做賬是不是會影響今年的損益。?
那差額部分做什么科目
差額的話,是你們虧損了是吧