不含稅銷售額*13%-1119.6?7988.63=2% 不含稅銷售額 不含稅銷售額13%-不含稅銷售額2%=1119.6-7988.63 你這個算出來是負(fù)數(shù)呀 不對吧
在計算加計抵減是不是按10%,現(xiàn)代服務(wù)銷售額占總銷售額50%,這個銷售額是含稅還是不含稅額?
496652.69是13個點含稅價。怎么計算出不含稅銷售額和稅額
請教一下老師,5月份進(jìn)項稅319623.36元。銷售軟件不含稅金額4035398元,稅額524602元;銷售貨物不含稅金額9415929元,稅額1224071元;勞務(wù)收入不含稅金額20754.72元,稅額1245.28元,請問一下本月軟件即征即退多少?老師幫忙寫出計算過程謝謝
這一欄的銷售額填的是含稅金額還是不含稅金額,也就是說之前1%增值稅的那部分含不含在這個銷售額欄內(nèi)
請教一個問題,企業(yè)收取包裝費是不是全部按含稅銷售額計算呢如這個例題,沒寫明白稅率和含稅價格,那我計算的時候是不是按13%計算,和含稅價格算出不含稅銷售額呢
在快賬軟件會計分錄寫錯了怎么辦,紅沖了保存,然后再重寫對的會計憑證嗎
變更法人公司簽名是新法人簽還是舊法人 從哪里看
董老師,又有問題請教您了
檢測公司購買抽檢樣品(水果.蔬菜等)的費用應(yīng)該計入哪個科目
22年預(yù)收1萬,23年開票10392多點,發(fā)票金額大于預(yù)收金額,掛賬392元,對方不給錢也不沖票,我應(yīng)該怎么處理
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤應(yīng)該怎么做分錄
請問一下如果這張發(fā)票是2019年開的 ,會不會在稅務(wù)系統(tǒng)查不到呢
一般納稅人開專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請問申報個稅那里 綜合所得申報點開 勞務(wù)報酬有個適用累計預(yù)扣法 有個是不適用累計預(yù)扣法 請問老師 這兩個有什么區(qū)別呢 都是啥時候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬的資本化利息,當(dāng)時加入了固定資產(chǎn),但是沒有加到賬面上,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬,我該怎么處理?
老師有沒有辦法幫我算一下這個?這是23年11月的增值稅納稅申報表,我們發(fā)票都是13%,,今年收入30多萬。想問一下,12月需要開出去多少發(fā)票?才能達(dá)到2%的稅負(fù)率。
你給我數(shù)據(jù)吧 圖片我加載不出來 和我說進(jìn)項多少 就可以了
11月本年收入合計不含稅:309993.79元,已納稅1753.86元,報表留抵:1119.6元,,問12月再開多少不含稅銷售出去,稅負(fù)率可以2%
同學(xué)你好 我問你今年總的進(jìn)項是多少 沒有這個沒法算 因為你之前的稅負(fù)率不是2%