這個就是把之前的金額加到一起,然后在11月份申報就行
公司從2017年9月注冊時注入實(shí)收資本20萬到現(xiàn)在沒有繳印花稅,這個月申報時系統(tǒng)提示報印花稅。是該補(bǔ)報嗎?如果補(bǔ)報選稅目是應(yīng)選資金賬簿嗎?稅款所屬期起怎么選呢?
老師你好,我7月份購房屋合同,我是10月份得到合同的,申報的時候申報期報成9月份,交款的時候產(chǎn)生滯納金,繳納了款項(xiàng),后面我把印花稅的申報表的計(jì)稅金額改成了零,那我的申報和繳納的稅款,滯納金這個怎么處理,合同的印花稅還要重新申報嗎?
我們公司印花稅2021年和2022年少申報了,今年4月份統(tǒng)一補(bǔ)申報補(bǔ)繳納了,還有滯納金,在4月份入賬的時候應(yīng)該如何入賬呢,需要調(diào)整以前年度損益嗎,金額不小,三萬左右
2023年1-10月從來沒有申報過印花稅,怎么補(bǔ)申報。把時間寫到11月就可以了嗎?還是如實(shí)逐月申報。要補(bǔ)繳滯納金?
請問老師在實(shí)操過程中,遇到房產(chǎn)稅的這類情況嗎?就是房產(chǎn)稅從租計(jì)征的,每年4月和10月繳納。那么繳納當(dāng)年11月和12月(但是10月申報的時候不知道,11月和12月還有有新簽訂的合同,還有新的租金收入),所以自能等到次年4月在補(bǔ)充申報,請問這樣操作是否可以?
騰秋建筑轉(zhuǎn)給尚旋公司運(yùn)輸費(fèi)1萬元,我這么做賬對不對,這兩個公司都是我的,我做內(nèi)賬
您好~想咨詢下,稅務(wù)針對股息分紅,尤其涉及居民企業(yè)間股息紅利免稅政策,一般會讓企業(yè)提供哪些資料?
當(dāng)月社保當(dāng)月扣費(fèi),想問8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問有沒有多扣我一個月社保,9月份他沒有給我買社保
你好,老師,我想請問一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉(zhuǎn)變?yōu)榉菭I利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時候不知道怎么弄,所以是非營利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說要在2026年全部換回來。)
老師,我加油站被稽查定為少報2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務(wù)耍怎么處理,報表上需要怎么更正嗎
誰能幫忙演示一下金蝶云星空的賬套處理
老師,就是做自己內(nèi)部的賬支出去的沒有發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬?是記管理費(fèi)用還是掛其他應(yīng)付款?
增值稅怎么計(jì)提?和是否有抵扣,有關(guān)系嗎?
老師好~想咨詢下,稅務(wù)針對股息分紅,一般會讓企業(yè)提供哪些資料?
老師,收到了不合理的油票,是不是不做處理就可以了
發(fā)生所屬期就寫11月就可以了對吧。
對,是的,沒錯,就是這樣的
好的,感謝老師
不客氣,忙給個五星好評的多些,多謝