你好,這個通過營業(yè)外收支調(diào)整就可以
#提問# 老師,待認(rèn)證進(jìn)項稅額賬面值與稅局系統(tǒng)上的進(jìn)項稅額有差異,怎么做調(diào)整分錄?
公司的賬面,截止到2022.1月 賬面的進(jìn)項留底還有41512.64. 但是稅務(wù)系統(tǒng)里面的進(jìn)項留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進(jìn)項稅額和銷項稅額的發(fā)生額, 2020全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 仔細(xì)想想, 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進(jìn)項少。 系統(tǒng)進(jìn)項多。 賬面沒入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒跟賬面核對。 那如果調(diào)整 要補(bǔ)做費(fèi)用的 借:營業(yè)費(fèi)用52252.77 進(jìn)項稅額 6792.86(按13%的稅率來算,估計全部都是差旅費(fèi)) 貸:銀存 59045.63 這個能這樣一筆調(diào)費(fèi)用嗎? 但是,無法確定, 是不是我們的費(fèi)用。 也沒有發(fā)票來證明 那可以在報稅系統(tǒng)里面 通過進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出, 來調(diào)整進(jìn)項嗎?
老師,您好!我們是一般納稅人,稅務(wù)申報系統(tǒng)里待抵扣進(jìn)項稅額是10000,我們公司賬里面是11000,現(xiàn)在稅務(wù)通知將待抵扣轉(zhuǎn)出,差額1000怎么調(diào)整?現(xiàn)在查不出來是什么原因造成的有差額。
老師好,記賬軟件待認(rèn)證進(jìn)項稅和勾選平臺上未勾選的進(jìn)項稅額不想等,相差136.81元,我要從哪個方面入手檢查呢?謝謝老師
請教老師:我剛剛發(fā)現(xiàn)1月份的賬財務(wù)軟件從待認(rèn)證轉(zhuǎn)已認(rèn)證少了2分錢,該怎么處理,進(jìn)項稅認(rèn)證系統(tǒng)跟發(fā)票相符,我的財務(wù)軟件賬轉(zhuǎn)進(jìn)賬憑證時少了2分
老師,我們公司跟對方開了業(yè)務(wù)發(fā)票,但是沒簽業(yè)務(wù)合同,要不要交印花稅呢
金蝶kis軟件專業(yè)版,怎么查上半年,哪家公司的營業(yè)收入
老師,能給我一下退稅返納的申報流程嗎?
老師亂賬錯賬注銷調(diào)賬怎么理頭緒呢?
我公司報廢17年購置的車,怎么開發(fā)票
為什么個人代開不能開建筑
我公司上兩年購進(jìn)的三輪車,現(xiàn)在報廢處理的收入增值稅稅率多少呢
老師,股東實繳資本去年和前年的都未申報印花稅,現(xiàn)在可以把去年和前年的實繳金額合并申報嗎?現(xiàn)在申報的話產(chǎn)生滯納金嗎?
老師,如果年初數(shù)是負(fù)數(shù),年末數(shù)是正數(shù),但利潤表是負(fù)數(shù),那么是年末數(shù)正數(shù)減少還是增加
老師您好,小規(guī)模納稅人租賃不動產(chǎn)稅率是多少
借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸:營業(yè)外支出
我的比實際的多了1元
對,沒錯了,是這么做的
那我這個業(yè)務(wù)調(diào)整后附什么憑據(jù)呢,所得稅要納稅調(diào)減嗎
這個不需要有附件兒的,但是需要納稅調(diào)整
是納稅調(diào)減還是調(diào)增
這個是需要納稅調(diào)增的