您好 這樣賬務處理正確的哈

采購進來物品用于出售,分錄可以這樣做嗎?借:庫存商品;貸:銀行存款。售出時:借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費。結轉時 借:庫存商品,貸主營業(yè)務成本
建材行業(yè):購入時,票已收到,分錄:借:庫存商品 應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款113 銷售時,已開發(fā)票:借:主營業(yè)務收入 應交增值稅-銷項稅額 貸:應收賬款 結轉成本:借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 請問老師這樣做分錄是正確的嗎?
個體服裝行業(yè),進貨先進庫存商品,借:庫存商品 貸:銀行存款,等賣出去了再分別進入收入和成本,這樣對嗎?借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入/應交稅金 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 還是進來貨就直接進主營業(yè)務成本?
老師當時銷售雞蛋記賬分錄是:借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入 ,收到款時: 借 銀行存款 貸 應收賬款 結轉成本 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 ,那客戶退貨 借 -銀行存款 貸 -主營業(yè)務收入 借庫存商品 貸主營業(yè)務成本?
老師你好,總公司銷售貨物給分公司,總公司:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅,借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 ;分公司:借:庫存商品 進項稅 貸:銀行存款;這筆業(yè)務在合并報表時,是不是只有銀行存款,增值稅不抵消,其余的科目都抵消了
社?;鶖堤岣?,公司補繳的1-9月份社保里有一部分是離職員工的,屬于單位繳納的放管理費用,屬于已離職員工部分的社保 放到哪個科目好呢?
老師從供應商那里購入鮮玉米是免稅的嗎
同一個公司之間銀行轉賬不觸犯法律法規(guī)吧?
資產負債表上代賬公司用的是應付賬款跟預付賬款,這個應該不對吧
外貿企業(yè),認證發(fā)票時外銷的選退稅勾選,內銷的怎么辦呢?
公司收到租金9000(一般納稅人)要交哪些稅,稅率多少?
老師您好,我是一家小規(guī)模,之前沒什么業(yè)務,也沒有記賬,今年4 月份開始有零星收入并開了發(fā)票,4月開始軟件記賬,當時沒有員工,只給法人做了工資,我計入管理費用了,開出的發(fā)票計入主營業(yè)務收入,二季度,三季度都這么做的,現(xiàn)在意識到沒有成本,我們做法律咨詢服務的,是不是人員工資就應該做成本呀?我該怎么調整呢?
店商平臺按結算收入確認收入,開票加未開票等于結算收入,如果出現(xiàn)本店已不銷售,后面還有未開票給客戶,收入又已經確認完,應收賬款又沒有結平,怎么處理
老師,想問下支付寶后臺的那個導出來的訂單明細里面有一列字段叫銀行訂單號,這個是干嘛用的
答案B和E沒看出答案和選項有什么區(qū)別呀?
留抵是不需要做分錄的對吧?銷大于進,需要交稅先做結轉增值稅,做分錄,借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 交稅時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款,老師這樣沒問題吧?
留抵是不需要做分錄的 是的 后面分錄正確的哈
老師,一般人無票收入怎么做分錄???
一般人無票收入 跟開具發(fā)票一樣的寫分錄 只是憑證附件少一張發(fā)票而已