同學(xué)您好,這種情況是不可以的。通常消費稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)出廠環(huán)節(jié)繳納。但是可以通過價格調(diào)節(jié)把消費稅的基數(shù)降低

納稅人通過自設(shè)的獨立核算門市部銷售自產(chǎn)應(yīng)稅消費稅,應(yīng)該按什么征收消費稅
1.【單選題】根據(jù)消費稅法律制度,特定情況下,應(yīng)按納稅人同類應(yīng)稅消費品的最高銷售價格作為計稅依據(jù)計算消費稅,下列不屬于該特定情況的是()。(2021年)A.納稅人用于換取生產(chǎn)資料的應(yīng)稅消費品C納稅人投資入股的應(yīng)稅消費品D納稅人抵償債務(wù)的應(yīng)稅消費品B納稅人通過自設(shè)非獨立核算門市部銷售的自產(chǎn)應(yīng)稅消費品
納稅人自設(shè)的獨立核算門市部銷售白酒,按照門市部對外銷售價格征收消費稅 這句話錯在哪
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,下設(shè)一非獨立核算的門市部,2023年6月該廠將自產(chǎn)的一批成本價為50萬元的高檔化妝品移送至門市部,當(dāng)月門市部對外銷售了其中的80%,取得價稅合計金額73.45萬元。已知化妝品廠的消費稅稅率為15%,成本利潤率為5%,則該化妝品廠2023年6月應(yīng)繳納消費稅()萬元。 73.45÷(1+13%)×15%=9.75(萬元)。 消費稅屬于價內(nèi)稅,不需要先除1+15%后再乘15%嗎
老師,納稅人通過自設(shè)非獨立核算門市部銷售自產(chǎn)應(yīng)稅消費品,按照門市部對外銷售額或者銷售數(shù)量計算消費稅,能扣除自產(chǎn)組成計稅價格的消費稅嗎(成本+利潤)/1-消費稅比率?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
謝謝老師
不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價)