您好,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候應(yīng)納稅所得額是 240
老師,如19年企業(yè)所得稅中應(yīng)納稅所得額是290萬。后續(xù)檢查需調(diào)增15萬,那后續(xù)調(diào)增15萬是要加上前期290萬已申報(bào)的應(yīng)納稅所得額,來整個(gè)看需補(bǔ)的稅,還是單獨(dú)按后期讓調(diào)增15記算需補(bǔ)的所得稅了
小微企業(yè)其中一個(gè)條件,應(yīng)納稅所得額不能超過300萬,這個(gè)300萬是指本年度納稅還是指可以彌補(bǔ)以前年度虧損后的應(yīng)納稅所得額呢?
企業(yè)去年匯算清繳虧了三十萬元,前三季度虧損,四季度盈應(yīng)納稅所得額九十萬元,那四季度繳納的企業(yè)所得稅是不是2021年匯算清繳時(shí)可以退回?退回的企業(yè)所得稅如何計(jì)算?
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在小微企業(yè)預(yù)繳所得稅應(yīng)納稅所得額不超過100萬元,按照2.5%來交企業(yè)所得稅,去年虧損的利潤在計(jì)算本年度所得稅應(yīng)納稅額時(shí)也是直接抵掉的是嗎?
請(qǐng)問匯算清繳彌補(bǔ)虧損,是用應(yīng)納稅所得額來彌補(bǔ)嗎?以前年度的虧損是指的利潤額還是應(yīng)納稅所得額?
老師,我這長期待攤費(fèi)用金額沒錯(cuò)啊,確實(shí)還有7720沒有攤完呢,為啥資產(chǎn)負(fù)債表成負(fù)數(shù)了,奇怪
老師,什么是一致行動(dòng)人?
老師:供應(yīng)商開票1千元,實(shí)際付款900元,100元抹零了,未重新開票,請(qǐng)問100元怎么做賬呢?
老師,不上班,有勞務(wù)報(bào)酬所得,能享受工資薪金的6萬扣除嗎?
幼兒園的學(xué)前教育增值稅免稅的,那么又全部是未開票,我現(xiàn)在更正申報(bào),這個(gè)申報(bào)稅收應(yīng)該填增值稅申報(bào)表哪里呢
老師好,我們公司是一般納稅人開的租金增票是9個(gè)點(diǎn),但別人給我們的租金增票是5個(gè)點(diǎn)?為啥稅率不一樣呢?
個(gè)人自產(chǎn)自銷的豆粕,免增值稅和個(gè)人所得稅么
企業(yè)分紅是看報(bào)表的什么數(shù)據(jù)才能分?
食堂米面糧油發(fā)票,做不做為工會(huì)的計(jì)提依據(jù)?依據(jù)是什么?
有個(gè)員工上個(gè)月離職了,醫(yī)保給她停了,這個(gè)月出車禍了,想讓補(bǔ)繳一個(gè)月醫(yī)保,還能再加回來交醫(yī)保么?
老師那假如我家上年利潤是50萬,本年利潤是290萬的話,匯算清繳時(shí)應(yīng)納稅所得額是多少啊
您好,匯算清繳時(shí)應(yīng)納稅所得額290,因?yàn)?0在上年繳過稅了
謝謝老師
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~