你是需要去稅務(wù)局紅沖的

你我于星期四的時(shí)候開了一張紅字信息表并且已經(jīng)成功上傳審核。因?yàn)樾枰l(fā)票沖紅,我是購買方。今天銷售方(跨省)財(cái)務(wù)拿到紅字信息表之后,開具紅字發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)沒有沒有這張紅字信息表,就是系統(tǒng)當(dāng)中找不到我開具的紅字信息表,所以紅字發(fā)票無法開具。然后我仔細(xì)核對(duì)了紅字信息表的名稱和稅號(hào),并無任何錯(cuò)誤,又發(fā)了電子版信息表給他,對(duì)方財(cái)務(wù)導(dǎo)入時(shí)依舊空白,無法成功,想問一下為什么對(duì)方在自己稅盤當(dāng)中沒有我開具的這張紅字信息表呢、
老師好,我是北京的公司,給上海購買方在稅務(wù)局代開了一張專票,后來由于金額問題準(zhǔn)備將專票充紅,但對(duì)方已經(jīng)將票驗(yàn)證了。現(xiàn)在稅務(wù)要求我這得找上海購買方開具紅色信息表,但由于我的票是稅務(wù)局代開的,上海那邊紅色信息表必須填寫我這代開稅務(wù)機(jī)關(guān)的名稱和稅號(hào),但是填代開機(jī)關(guān)的信息怎么也驗(yàn)證不過去,一直提示銷方納稅人信息不存在,這是什么問題?
代開電子增值稅普通發(fā)票后,個(gè)人網(wǎng)上申報(bào)信息繳稅的時(shí)候,填寫信息錯(cuò)誤,電話與備注寫錯(cuò),與發(fā)票上不一致,也就是圖上標(biāo)紅線的地方,會(huì)有什么影響嗎
我們作為購貨方給客戶開具紅字信息表,客戶給我們開紅字發(fā)票。這個(gè)過程報(bào)稅的時(shí)候,我們要匯總稅額然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 那我們作為銷貨方,跨月沖紅我們自己開具上月的有誤發(fā)票,這個(gè)過程也要上傳紅字信息表呀。這個(gè)上傳紅字信息表的過程,會(huì)對(duì)我們報(bào)稅時(shí)的增值稅有影響嗎?需要額外操作嗎?比如轉(zhuǎn)出什么稅額之類的。還是根本不會(huì)有影響呀
老師,個(gè)人開了電子普通發(fā)票,勞務(wù),現(xiàn)在要沖紅,現(xiàn)在進(jìn)去要上 傳代開紅字普通發(fā)票購買方證明,要怎么寫
我想明年先考證,0基礎(chǔ)需要先學(xué)哪方面的知識(shí)
老師,我司是做寫字樓出租的,收到客戶租房定金如何入賬
去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票50萬進(jìn)項(xiàng)稅5萬需要轉(zhuǎn)出 這月份未開發(fā)票 需要交多少稅
老師,收到利息時(shí),沖財(cái)務(wù)費(fèi)用,做賬時(shí)貸方寫負(fù)數(shù),購買商品后進(jìn)行退貨,沖應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,也是用負(fù)數(shù)填寫,我想問一下什么時(shí)候用負(fù)數(shù),什么時(shí)候?qū)戀J方,這不是一個(gè)意思嗎?
老師,注冊資本200萬,已經(jīng)實(shí)繳,現(xiàn)在減少注冊資本至30萬,減少了170萬,分錄怎么做,需要注意什么問題
老師,我們以前年度其他應(yīng)收款,代扣公積金個(gè)人部分有一個(gè)貸方余額,這個(gè)怎么給他合理的把賬平了
已抵扣增值稅的車輛再銷售,算不算銷售貨物?要確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入嗎
分公司和分店在稅務(wù)核算上有啥區(qū)別,分店需要單獨(dú)注冊營業(yè)執(zhí)照嗎
想問下,老板用私人微信2年收款共200萬,被查到了,會(huì)產(chǎn)生哪些罰款,會(huì)連累會(huì)計(jì),出納嗎
老師好,涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是法人股在轉(zhuǎn),他們協(xié)商的價(jià)格是1萬元。請問是在工商完成轉(zhuǎn)股,還是在稅務(wù)完成轉(zhuǎn)股之后,財(cái)務(wù)這邊做賬務(wù)處理?


北京這邊不是代開紅字發(fā)票就可以嗎
對(duì),開紅字發(fā)票你還是也得去稅務(wù)局開具的