您好,是這樣計(jì)算的? 110000*0.005=550? ?16000*60%=9600? 按照較低的,550扣除?
老師!公司2020年利潤(rùn)表本年累計(jì)是負(fù)一120600.17元。企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)按比例扣除,不能扣除的招待費(fèi)費(fèi)用1195.65元,是匯算清繳時(shí)調(diào)增如圖對(duì)嗎?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳可扣除比例是多少?
老師,所得稅匯算清繳時(shí),我單位業(yè)務(wù)招待費(fèi)是16000,銷(xiāo)售額是110000,那匯算清繳時(shí),可以扣除的是多少
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除額是多少?謝謝
老師 利息收入在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)時(shí) 是不是視同銷(xiāo)售收入?
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒(méi)交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒(méi)有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫(xiě)了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷(xiāo)售水果,一年銷(xiāo)售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
那就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)只能扣550,余下的15450都得交稅啊
嗯對(duì),是這個(gè)意思的了,不能超過(guò)收入的千分之五