年收入為超過12萬,可以不匯算

老師你好,我公司由于8月份得個稅未申報,但是在10月份的時候我把8月份,9月份的個稅都一起申報了,我在國家稅務(wù)局系統(tǒng)里面違法違章信息查詢里面顯示我公司8月份的個稅未按期申報,且案件狀態(tài)顯示未完結(jié),請問這種情況應(yīng)該怎么辦
你好老師我想請問一下今天收到市場監(jiān)管局的提示,我企業(yè)的年報還沒有報送,然后我打開自然人稅務(wù)它顯示2021年度企業(yè)所得稅匯繳申報未辦理,然后我再打開電子稅務(wù)局查看企業(yè)所得稅年報申報狀態(tài)顯示已申報但未完稅,這個應(yīng)該怎么解決
老師是不是申報狀態(tài)顯示申報成功,查看繳款信息提示沒有未繳款信息,是不是說明我申報成功了,可以結(jié)束這個工作了
老師,請問公司個稅申報系統(tǒng)里面,員工匯算申報查詢顯示未申報是什么情況
老師 我在個稅里面 看到這個員工匯算申報狀態(tài)查詢 顯示未申報 有什么影響沒
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
好的 我們一共4個員工 然后每個人一年的收入都在6.到8萬之間 意思不用下載個人所得稅喊每個員工匯算清繳嘛
你們這個,需要退稅才做匯算了
好的 意思我們都沒有交過個稅 就不用匯算嘛
是的,就是那個意思