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老師 我們是購買方 10月勾選發(fā)票勾選錯了,如:神州公司和華媒公司各開具發(fā)票500元,神州公司這個票沒有給到財務直接退回了但勾選了未做賬 12月已開具紅字信息表,華媒公司已做賬未勾選 11月和12月的分錄怎么做 ?謝謝老師

2023-12-08 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-08 09:31

你好,這個是費用的嗎?借管理費用。應交稅費、應交增值稅進項,貸其他應付款 這個是十月份的。

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齊紅老師 解答 2023-12-08 09:31

11月份兒借其他應付款,借管理費用負數(shù) 貸應交稅費,應交增值稅,進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶6858 追問 2023-12-08 09:44

10月做的賬 華媒公司:借:銷售費用 借應交稅費 貸:其他應收款

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齊紅老師 解答 2023-12-08 09:44

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶6858 追問 2023-12-08 09:45

神州公司沒做賬 但發(fā)票勾選了 這個怎么做

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齊紅老師 解答 2023-12-08 09:46

借銷售費用、應交稅費、應交增值稅進項,貸其他應付款。

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快賬用戶6858 追問 2023-12-08 09:55

我得做進項轉(zhuǎn)出吧

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齊紅老師 解答 2023-12-08 09:56

好,對的,是的,是這么做的。

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你好,這個是費用的嗎?借管理費用。應交稅費、應交增值稅進項,貸其他應付款 這個是十月份的。
2023-12-08
你好,相當于兩家公司做反了嗎?
2023-12-07
勾選那個月份,咱是做進項科目里面。 然后開出紅字信息表,做借成本費用類科目,貸進項稅額轉(zhuǎn)出。 就是原來進項抵扣了沒做賬要補上,因為他要和狗血系統(tǒng)對應上。 然后再收到正確發(fā)票就正常勾選抵扣就行了。
2023-12-08
你好。沒有勾選對方紅沖了咱就做,取得發(fā)票時相反分錄就行了。
2023-12-01
您好,這樣的話,相當于你們就是沒有勾選,你們就直接價稅合計,做費用,這個就行
2023-12-01
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