你好,你準(zhǔn)備給對(duì)方開(kāi)的這些發(fā)票開(kāi)完了嗎?以后還開(kāi)嗎?
我公司小規(guī)模,承接石材銷(xiāo)售,公司對(duì)公司定了合同,開(kāi)具石材票,按面積算,一年下來(lái)面積還是很大的,單價(jià)是約定包含了主材石材,石材輔材,施工人工費(fèi),稅金,管理費(fèi),腳手架租賃費(fèi)(有些地方高,掛的時(shí)候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是單單石材的成本票,輔料票,輔料票也不多,有些零時(shí)買(mǎi)買(mǎi),幾千都不給開(kāi)票,但論年也的不少,工人人工費(fèi),一年下來(lái)累計(jì)也有個(gè)幾十萬(wàn),直接都是私人轉(zhuǎn)帳到工人卡上,干多少工結(jié)多少,沒(méi)有票,賬務(wù)該怎么處理,可以分?jǐn)偟矫吭?,做個(gè)零時(shí)工工資表付上,分錄,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存現(xiàn)金或者其他應(yīng)收款,摘要付石材零時(shí)工工資嗎?腳手架租金也是沒(méi)票的,直接付給對(duì)方,也有十幾萬(wàn),還怎么處理賬務(wù)
我公司小規(guī)模,承接石材銷(xiāo)售,公司對(duì)公司定了合同,開(kāi)具石材票,按面積算,一年下來(lái)面積還是很大的,單價(jià)是約定包含了主材石材,石材輔材,施工人工費(fèi),稅金,管理費(fèi),腳手架租賃費(fèi)(有些地方高,掛的時(shí)候就要搭拆架子)等,我的成本票要怎么入,我能取得的是單單石材的成本票,輔料票,輔料票也不多,有些零時(shí)買(mǎi)買(mǎi),幾千都不給開(kāi)票,但論年也的不少,工人人工費(fèi),一年下來(lái)累計(jì)也有個(gè)幾十萬(wàn),直接都是私人轉(zhuǎn)帳到工人卡上,干多少工結(jié)多少,沒(méi)有票,賬務(wù)該怎么處理,可以分?jǐn)偟矫吭?,做個(gè)零時(shí)工工資表付上,分錄,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存現(xiàn)金或者其他應(yīng)收款,摘要付石材零時(shí)工工資嗎?腳手架租金也是沒(méi)票的,直接付給對(duì)方,也有十幾萬(wàn),還怎么處理賬務(wù)
老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項(xiàng)目合同含稅收入是1000萬(wàn)元,預(yù)算成本是700萬(wàn)元,1月份開(kāi)具給甲方含稅發(fā)票109萬(wàn)元,完成產(chǎn)值200萬(wàn)元,收到成本發(fā)票80萬(wàn),實(shí)際發(fā)生應(yīng)該有150萬(wàn)左右,那么我開(kāi)具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬(wàn) 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價(jià)款結(jié)算100萬(wàn)元 應(yīng)交稅費(fèi)~銷(xiāo)項(xiàng)稅額9萬(wàn)元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬(wàn)元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費(fèi)用80萬(wàn)元 上面這些賬務(wù)處理有問(wèn)題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來(lái)的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會(huì)計(jì)科目和金額
各位老師大家早上好,我們公司是勞務(wù)派遣的那種形式,然后有下游公司等于是掛靠我們公司的資質(zhì),產(chǎn)生勞務(wù)費(fèi)用69000,但是實(shí)實(shí)在在的我們公司只收取6210元的服務(wù)費(fèi),剩余的62790元要給下游公司的這些保安發(fā)蔣的,總計(jì)就是62790元,然后,都是通過(guò)公司公戶(hù)給發(fā)放工資的,以前就是這樣,我剛來(lái)接手,老板就問(wèn)這樣發(fā)合不合理,比如這些沒(méi)有交社保之類(lèi)的,通過(guò)公戶(hù)發(fā)放工資,但是如果下游公司的隊(duì)長(zhǎng)直接付款62790元,不是對(duì)方還要開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái)嗎,這樣人家肯定不行的,我想問(wèn)一下,其實(shí)我們公司只收取了人家6210元的服務(wù)費(fèi),發(fā)工資只是走銀行流水呢,現(xiàn)在我想請(qǐng)問(wèn)老師,到底怎么處理才合規(guī),還能讓老板覺(jué)滿(mǎn)意呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下吧,謝謝
早上好老師,我家是電信工程公司,今年發(fā)生了300萬(wàn)的機(jī)械人工費(fèi),因?yàn)閷?duì)方給了一小部分工程款,工程決算需要等2024年1月份出來(lái)數(shù),發(fā)票就沒(méi)給對(duì)方開(kāi),我想問(wèn)勞務(wù)費(fèi)發(fā)生記在工程成本里,收入沒(méi)有確認(rèn),這樣做合理么?具體應(yīng)該怎么操作合規(guī)呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?謝謝老師!
招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了 本季度做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 本季度能不能多勾選進(jìn)項(xiàng)票把轉(zhuǎn)出部分填平
老師 發(fā)票名稱(chēng)開(kāi)管道修復(fù)屬于建筑勞務(wù)嗎
收到員工交來(lái)的8月伙食費(fèi)個(gè)人部分。分錄。借:銀行存款。貸:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)個(gè)人部分。 向外支付的時(shí)候借:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)個(gè)人部分 管理費(fèi)用-福利費(fèi)-伙食補(bǔ)貼單位 貸:銀行存款。 以上對(duì)嗎。還是其他方式
老師,我們25.9月新開(kāi)戶(hù)的醫(yī)保賬戶(hù),增人了,但是公司賬上沒(méi)錢(qián)。我是9月份先把醫(yī)保保險(xiǎn)申報(bào)了,不繳費(fèi)?還是等到下個(gè)月一起申報(bào)繳費(fèi)?哪個(gè)比較好點(diǎn)?9月不申報(bào)社保會(huì)有專(zhuān)管員處罰嗎?
老師 烘焙店買(mǎi)的面粉 雞蛋 進(jìn)啥科目?怎么做分錄
老師,給企業(yè)代賬,企業(yè)沒(méi)有業(yè)務(wù)每月0申報(bào),但有收到開(kāi)具的一些餐飲票,應(yīng)該入賬嗎
老師之前會(huì)計(jì)加稅合計(jì)一起入賬了,我應(yīng)該怎么做呢?
你好,請(qǐng)問(wèn)這種發(fā)票指哪些范圍?
老師 烘焙店 買(mǎi)的工具類(lèi)進(jìn)哪個(gè)科目?
商貿(mào)類(lèi)的公司 庫(kù)存這兒有什么需要注意的
老師還沒(méi)開(kāi)呢
你好,我的意思是你的收入一共是多少,以后還給他開(kāi)吧,如果你的收入100萬(wàn)只是其中的一部分,你收到了這個(gè)200萬(wàn)的發(fā)票,不用退回啊,差額做到勞務(wù)成本里面就是了,以后你開(kāi)了發(fā)票再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
哦哦,謝謝老師
不要客氣,工作愉快