正常做賬,只是沒有發(fā)票不能稅前扣除
老師,實(shí)際工作的時(shí)候老板只給一張購買辦公用品的費(fèi)用票回來,借:管理費(fèi)用 貸記什么科目呢?如果用庫存現(xiàn)金,但是之前庫存現(xiàn)金沒有余額,這樣庫存現(xiàn)金就是負(fù)數(shù)了可以嗎?實(shí)際工作中像這種情況該怎么處理啊
老師,你好,我們公司賣音響大屏及相關(guān)設(shè)備加上安裝,現(xiàn)目前每對應(yīng)安裝客戶有技術(shù)師傅出去,所發(fā)生的差旅費(fèi)實(shí)際上是應(yīng)該掛在對應(yīng)的客戶家去核算成本,這樣我們做賬是怎么把這個(gè)差旅費(fèi)利用科目來區(qū)分出來好一些。做在哪個(gè)科目下合理
老師 個(gè)體工商戶之前沒做賬,現(xiàn)在補(bǔ)賬,像實(shí)際20年的費(fèi)用,但是發(fā)票開到了21年,但是費(fèi)用也沒算到22年,算到21年了,做賬時(shí)怎么做比較合理呢
老師,我之前付出去的錢,做了預(yù)付賬款,準(zhǔn)備收到發(fā)票再做費(fèi)用,結(jié)果一直沒有收到發(fā)票,也不可能收到發(fā)票了,要怎么操作?
老師,像工作中臨時(shí)合作師傅的安裝費(fèi)沒有發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬呢?之前一直是備用金提出來給到師傅的
你好,請問公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給給個(gè)人,股權(quán)以100元轉(zhuǎn)讓,請問這家公司需要申報(bào)什么稅
老師,我是建筑公司,接了一個(gè)項(xiàng)目,合同還沒下來,已經(jīng)干完了,15萬多,我現(xiàn)在想做收入,在合同沒下來的時(shí)候能做收入嗎
返給客戶的返利,匯款重復(fù),下次抵扣,應(yīng)該怎么做賬
下午好老師,請問下,現(xiàn)在認(rèn)證2023年的發(fā)票,會不會有預(yù)警,發(fā)票入賬是在2024年12月?
合同里數(shù)量12,每天15元,租賃了67天,發(fā)票金額13210,那這個(gè)加了幾個(gè)點(diǎn)。怎么計(jì)算
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)需要做會計(jì)分錄嗎,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
備注的政府家電補(bǔ)貼的開票的收入,怎么做分錄,能確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入嗎
稅務(wù)季報(bào)需要填報(bào)表,營業(yè)成本一欄要包括管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用金額嗎
你好,公司銷售水泥砂子,從個(gè)人手里購買。這個(gè)人到一個(gè)公司開票給我們,開票還需要付款,我們再給收貨方開票,這是虛開發(fā)票嗎?只有銷售發(fā)票沒有進(jìn)貨發(fā)票,稅局那邊過不去吧?
老師,一般納稅人機(jī)器調(diào)試,稅率按照多少?
可以對公賬戶打到師傅的個(gè)人賬戶嗎,我這邊公司情況是有安裝就找這個(gè)師傅,和師傅月結(jié),但又不是固定員工形式,沒發(fā)票進(jìn)項(xiàng),借的話是寫什么,貸銀行存款或庫存現(xiàn)金,還是走報(bào)銷形式呢
借方正常進(jìn)入到你們的成本費(fèi)用,只是這個(gè)師傅沒有發(fā)票,不能稅前扣除