你好? ? 你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?, 貸:固定資產(chǎn)清理
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購(gòu)進(jìn)一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣。現(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行?。筷P(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí),已經(jīng)把汽車的62萬(wàn)多一次性折舊抵扣了,原值62萬(wàn)多,到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬(wàn)多,賣了50萬(wàn)。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,小規(guī)模企業(yè)6月購(gòu)入二手車39萬(wàn)元,還沒開始計(jì)提折舊,發(fā)生了事故,就把車賣了,只賣了11萬(wàn)。會(huì)計(jì)分錄要怎么寫呢?
老師,小規(guī)模企業(yè)6月購(gòu)入二手車39萬(wàn)元,還沒開始計(jì)提折舊,發(fā)生了事故,就把車賣了,只賣了11萬(wàn),損失了28萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄要怎么寫呢?
老師,我公司有一輛原值是20萬(wàn)的車,折舊已計(jì)提完,殘值是0。這個(gè)月車賣了,去二手車市場(chǎng)開了一張7萬(wàn)元整的發(fā)票,票面沒有利率,就一個(gè)車價(jià)合計(jì)7萬(wàn)元。那我現(xiàn)在針對(duì)這個(gè)業(yè)務(wù)分錄該怎么做?這個(gè)賣二手車交稅是要交多少的?
老師,我們是一般納稅人6月剛成立的公司,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。融資租賃方式購(gòu)買了兩臺(tái)挖機(jī),分24個(gè)月還款。6月簽合同預(yù)付了3萬(wàn)定金,做的分錄借:預(yù)付賬款3萬(wàn),貸:銀行存款3萬(wàn)。交了挖機(jī)1購(gòu)車雜費(fèi)1504元,挖機(jī)2購(gòu)車雜費(fèi)1152元,2年后還完貸款開發(fā)票。我做的分錄借:管理費(fèi)用2656元,貸:銀行存款2656元。沒收到發(fā)票是不是做錯(cuò)了,應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付賬款里啊。做錯(cuò)了如何調(diào)整,7 月大征期已完成報(bào)稅。第二個(gè)問(wèn)題:7月收到挖機(jī)1專用發(fā)票81.4萬(wàn)和挖機(jī)2專票49.9萬(wàn),挖機(jī)1車款81.4萬(wàn),利息費(fèi)用34496元,挖機(jī)2車款49.9萬(wàn),利息費(fèi)用19848元。利息費(fèi)用54344元也是24個(gè)月還款結(jié)束金融機(jī)構(gòu)開發(fā)票,現(xiàn)在取得的只有購(gòu)車發(fā)票。從8月10日開始還款,挖機(jī)1每月還款30354元,挖機(jī)2每月還款17452元?,F(xiàn)在車和發(fā)票都收到了怎么做賬寫分錄,下月計(jì)提折舊設(shè)備按十年可以嗎,怎么寫分錄。謝謝,請(qǐng)老師多多指教
我們公司幫客戶建了一個(gè)電站,然后每個(gè)月收電費(fèi),這個(gè)電站屬于什么資產(chǎn)類別呢?一般按好多年折舊呢?
你好,收到貨款351077.5元鏈未到期,現(xiàn)在融資到賬340367.64元,利息10709.86.怎么記賬
老師幫我算一下負(fù)債率
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬,注銷時(shí),稅控盤產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)科目的負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外支出
老師,合同負(fù)債/預(yù)收供暖費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)收入怎么做分錄?
勞務(wù)派遣行業(yè)有沒有真賬實(shí)操老師。我面試成功了要學(xué)習(xí)下
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,外審ISO老師由公司支付住宿費(fèi),審核單位開具增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 報(bào)銷的火車票可不可以抵扣銷項(xiàng)稅額
比如:2025年1月份沒有任何業(yè)務(wù)往來(lái),也沒有員工沒有任何費(fèi)用,也沒有任何憑證.一月份資產(chǎn)負(fù)債表在財(cái)務(wù)軟件上面點(diǎn)擊期末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎?還需要把上2024年12月份的科目庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、預(yù)付賬款、期末余額填到2025年的期初,科目:庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款,預(yù)付賬款
老師你好,醫(yī)藥行業(yè)毛利率是多少
老師,我沒看太明白,新人剛接手,老師能不能把金額放分錄里再寫一下呀,容易懂一些,謝謝老師了!
你好 晚點(diǎn)發(fā)你分錄的
好的,謝謝老師!
借清理 39 貸固定資產(chǎn)39? 借銀行11? 貸清理,應(yīng)交稅費(fèi) 借 資產(chǎn)處置損益 ,? 貸清理 這個(gè)科目的余額?
明白了,謝謝老師
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。