主要考慮到你們的成本用來抵扣企業(yè)所得稅,相差的這一萬塊錢,如果你不開票的話,企業(yè)所得稅稅前不允許扣除,是要多交企業(yè)所得稅,你自己去測算一下,合不合適

我們是小規(guī)模納稅人,向一般納稅人采購貨物,對方開票要加收10個點,我們開票劃算還是不開票劃算?
老師:我們是一般納稅人,買菜錢一個月有1000多元,如果要開發(fā)票的話要給對方3個點,我們要不要開這個普票,是不開票劃算還是要開票劃算
老師,我是銷售方一般納稅人,對方是小規(guī)模納稅人,我如果開的是普票13%.我是不能抵扣銷項稅,對方說開3%普票要少價,對我那個劃算
老師,我們是銷售和安裝中央空調(diào)的,采購的有些商品要求商家開票,但是商家要加稅點8%,我要怎么核算,他加的這點對于我們來說開劃算還是不開劃算,請詳細(xì)列明小規(guī)模和一般納稅人的核算說明,謝謝啦!
請問老師 我們是購買方 (小規(guī)模納稅人),有一筆費(fèi)用支出 ,對方說開票是50000,不開票是打8折40000 對我們來說,開票劃算還是不開劃算?計算方法是什么?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
是不是還要考慮股東分紅個稅啊
不考慮,股東的分紅是稅后利潤去分紅的
等于沒有發(fā)票只會影響所得稅費(fèi)用,不影響分紅個稅
是的,只是影響企業(yè)所得稅。
員工開自己車談業(yè)務(wù) 加油票能正常報銷嗎?
走加油費(fèi)不可以。,如果要報銷的就福利費(fèi)。
還有別的辦法嗎?
或者跟業(yè)務(wù)員簽租車協(xié)議,這樣就可以如實報銷
租車協(xié)議模板有嗎老師?不知道咋填?還有入福利費(fèi)算不算違規(guī)?
模板我上傳不了給你了,因為平臺上傳不了資料,可以走福利費(fèi),這個福利費(fèi)要交個稅,并入工資交個稅
福利費(fèi)不是按不超過工資總額14%扣除嗎?扣個稅就是并入工資薪金了啊
是的,福利費(fèi)有限額扣除,但是能量化到個人的福利費(fèi)要申報個稅