你好? 先算出來(lái)交多少增值稅 附加? 和所得稅? ?二個(gè)情況的所有稅加一起 交稅少的 選擇這個(gè)?

我們是小規(guī)模納稅人,向一般納稅人采購(gòu)貨物,對(duì)方開票要加收10個(gè)點(diǎn),我們開票劃算還是不開票劃算?
老師:我們是一般納稅人,買菜錢一個(gè)月有1000多元,如果要開發(fā)票的話要給對(duì)方3個(gè)點(diǎn),我們要不要開這個(gè)普票,是不開票劃算還是要開票劃算
老師,我是銷售方一般納稅人,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,我如果開的是普票13%.我是不能抵扣銷項(xiàng)稅,對(duì)方說(shuō)開3%普票要少價(jià),對(duì)我那個(gè)劃算
老師,我們是銷售和安裝中央空調(diào)的,采購(gòu)的有些商品要求商家開票,但是商家要加稅點(diǎn)8%,我要怎么核算,他加的這點(diǎn)對(duì)于我們來(lái)說(shuō)開劃算還是不開劃算,請(qǐng)?jiān)敿?xì)列明小規(guī)模和一般納稅人的核算說(shuō)明,謝謝啦!
請(qǐng)問(wèn)老師 我們是購(gòu)買方 (小規(guī)模納稅人),有一筆費(fèi)用支出 ,對(duì)方說(shuō)開票是50000,不開票是打8折40000 對(duì)我們來(lái)說(shuō),開票劃算還是不開劃算?計(jì)算方法是什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司之前的會(huì)計(jì)為了避個(gè)人所得稅,給醫(yī)生的工資拆分成工資和授課費(fèi),還有一部分業(yè)績(jī)提成,授課費(fèi)有個(gè)體戶,有個(gè)人,并且授課費(fèi)已經(jīng)開票了,個(gè)人的開的有勞務(wù)費(fèi),有醫(yī)療技術(shù)服務(wù)費(fèi),個(gè)體戶開的技術(shù)服務(wù)費(fèi),除了發(fā)票只和醫(yī)生簽訂了一份協(xié)議,并做了一份課程表,這明顯不合規(guī),我現(xiàn)在準(zhǔn)備全部納入工資核算,之前的賬目怎么操作,請(qǐng)老師給個(gè)思路
老師 這個(gè)不是該減號(hào)嗎 解釋一下唄謝謝
老師,外地工程三個(gè)合同是開三個(gè)外管證嗎?交稅是怎么規(guī)定的?小規(guī)模公司我們
發(fā)票額度要提升,是按年調(diào)整的嗎?今年的合同,如果明年付款,發(fā)票申請(qǐng)要今年還是明年,申請(qǐng)發(fā)票要幾天,開電子發(fā)票
實(shí)際工作中需要做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
辦理取消監(jiān)事業(yè)務(wù),北京的公司章程需要改嗎,網(wǎng)上辦理法人需要簽字嗎?還是章程里的人都要簽字,在網(wǎng)上怎么簽字。具體流程步驟
老師,一般與供應(yīng)商對(duì)賬的模式有那些?那種比較實(shí)用?
老師,請(qǐng)問(wèn)下法人變更和股東變更(公司沒有實(shí)際經(jīng)營(yíng),什么都是0,可以按0元轉(zhuǎn)讓嗎?)要去核稅,核稅前需要先申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)老板為了談業(yè)務(wù)買的正裝、襯衫、polo衫、西褲可以做賬入管理費(fèi)用嗎,謝謝
老師 稅一 消費(fèi)稅 這種成本利潤(rùn)率都沒給出,怎么計(jì)算?


是不是還得加上分紅個(gè)稅???
你好 不加的呢? 不加?
為什么不加呢?這筆費(fèi)用如果不要發(fā)票利潤(rùn)增加5萬(wàn),減去所得稅增值稅剩下就是凈利潤(rùn),不是要交分紅個(gè)稅嗎?不明白呢
你好 這個(gè)和你取得什么發(fā)票沒有關(guān)系? 分紅是按利潤(rùn)交的??
分紅是股東交的 不是企業(yè)交的
而且是稅后利潤(rùn)分紅的??
是股東交 還是老板掏腰包啊 ,如果這5萬(wàn)沒發(fā)票是不是凈利潤(rùn)直接增加5萬(wàn)???
你好? 工作沒有這樣算 不加? ? 是分紅的金額 *20%