1.一般納稅人銷售自己使用過的屬于《中華人民共和國增值稅暫行條例》(國務院令538號)第十條規(guī)定不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn)。2.2008年12月31日以前未納入擴大增值稅抵扣范圍試點的納稅人,銷售自己使用過的2008年12月31日以前購進或者自制的固定資產(chǎn)。3.2008年12月31日以前已納入擴大增值稅抵扣范圍試點的納稅人,銷售自己使用過的在本地區(qū)擴大增值稅抵扣范圍試點以前購進或者自制的固定資產(chǎn),按照3%征收率減按2%征收增值稅。4.納稅人購進或者自制固定資產(chǎn)時為小規(guī)模納稅人,登記為一般納稅人后銷售該固定資產(chǎn)。屬于上述情形可以選擇簡易計稅按照3%減按2%征收增值稅。
北京2022年最新房產(chǎn)稅及土地使用稅優(yōu)惠政策及相關文件
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)有稅收優(yōu)惠嗎?
小規(guī)模納稅人,銷售使用過的固定資產(chǎn),有免征稅的政策嗎
公司將使用過的不動產(chǎn)出售,增值稅優(yōu)惠政策是什么呢
老師您好,想要一份最新的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅的優(yōu)惠政策文件號,還有小微企業(yè)的優(yōu)惠政策文件號。
訂艙時品名是匯總寫的,到時報關的時候做發(fā)票,可以按實際明細做吧?
老師,您好!公司上游購進貨物直接與下游約定交貨地址交貨了,有進項票,有進項支付的銀行流水,開具了銷項票,收到了銷項貨款,然后稅務局發(fā)現(xiàn)上游的進項票是虛開,這時候我們作為公司的會計開票員有風險嗎
企業(yè)的研發(fā)費用,是100%扣除的嗎?100%加計扣除又是什么意思?比如研發(fā)200萬,那就是允許稅前扣除的研發(fā)費用總共就是400萬?是這個意思嗎?
老師你好我想提問一下,員工出差費報銷單動車3000元.住宿費1100,出租車費120,餐費600元.總共金額4820元!但是這位員工之前現(xiàn)金借款2000過!記賬憑證會計分錄:借:管理費用-差旅費2800 借:庫存現(xiàn)金2000 貸:其他應收款4820
公司要注銷,稅局那邊注銷清稅了,工商這邊要公示注銷嗎,老師,看到回復一下
老師您好。有沒有辦法可以導出來。我給一家客戶開的全部發(fā)票。我想把這些發(fā)票都下載出來。不是導出來開票記錄
分公司企業(yè)所得稅總公司交,總公司匯總納稅,現(xiàn)在總公司留底票多,庫存也大,留底票多有風險嗎?
收到蔚來汽車公司的汽車上臨時牌照的專票,可以抵扣嗎?
將自有房產(chǎn)低價出租給員工的賬務處理怎么做
老師,開的發(fā)票,上面的單價是系統(tǒng)自動計算的還是手動填的